|
Zmluva |
10/2017
|
Prestavba objektu výrobnej haly na telocvičňu
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
AVANT ARCH |
|
12.09.2017 |
|
Zmluva |
10/2017
|
Prestavba objektu výrobnej haly na telocvičňu
|
|
s DPH |
|
|
11.09.2017 |
AVANT ARCH |
|
12.09.2017 |
|
Faktúra |
20170562
|
deratizácia
|
89,30 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
Killrat s.r.o.m |
|
10.05.2017 |
|
Faktúra |
1158588195
|
tel.poplatky
|
58,63 |
s DPH |
|
|
10.05.2017 |
O2 Slovakia,s.r.o., |
|
10.05.2017 |
|
Faktúra |
1/17/147259-36/56/915025
|
daň z nehnuteľností na rok 2017
|
2 790,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
09.05.2017 |
|
Faktúra |
91082590
|
elektrická energia
|
1 257,31 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
09.05.2017 |
|
Faktúra |
910082166
|
nájom telefonnej pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
09.05.2017 |
|
Faktúra |
91082571
|
dodávka pitnej vody
|
225,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
09.05.2017 |
|
Faktúra |
91082541
|
teplo
|
585,94 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
09.05.2017 |
|
Faktúra |
17009
|
Spracovanie miezd 04/2017
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
09.05.2017 |
|
Faktúra |
170101152
|
čistiace potreby
|
222,34 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Luboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
05.05.2017 |
|
Faktúra |
17055
|
Správa počítačovej siete september 2016
|
549,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
CMD, s.r.o. |
|
04.05.2017 |
|
Faktúra |
7439651243
|
Elektrina, Chata - Borinka preplatok
|
22,59 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
ZSE Energia,a.s. |
|
04.05.2017 |
|
Faktúra |
2172403298
|
vyúčtovanie zmluvy
|
139,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
04.05.2017 |
|
Faktúra |
431703227
|
elektronické stravné lístky
|
1 477.06 |
s DPH |
|
|
04.05.2017 |
GGFS s.r.o., |
|
06.04.2017 |
|
Objednávka |
09/2017
|
stravné lístky
|
1 477,06 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
GGFS,s.r.o., |
|
03.05.2017 |
|
Faktúra |
7228915752
|
Plyn
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
SPP,a.s. |
|
02.05.2017 |
|
Faktúra |
11725215
|
prenájom rohoží
|
16,51 |
s DPH |
|
|
02.05.2017 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
02.05.2017 |
|
Faktúra |
91081121
|
refakturácia pevné linky
|
2,18 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
19.04.2017 |
|
Faktúra |
92002675
|
teplo
|
-205,19 |
s DPH |
|
|
19.04.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
19.04.2017 |
|
Faktúra |
2172400875
|
Prenájon kopírky 04/2017
|
64,62 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
11.04.2017 |
|
Faktúra |
91080637
|
elektrická energia
|
1 483,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
11.04.2017 |
|
Faktúra |
91080539
|
teplo
|
841,69 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
11.04.2017 |
|
Faktúra |
910780527
|
dodávka pitnej vody
|
384,79 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
11.04.2017 |
|
Faktúra |
1156027940
|
tel.poplatky
|
69,35 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
O2 Slovakia,s.r.o., |
|
11.04.2017 |
|
Faktúra |
17007
|
Spracovanie miezd 03/2017
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
11.04.2017 |
|
Faktúra |
7439619750
|
Elektrina, Chata - Borinka preplatok
|
21,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2017 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.04.2017 |
|
Faktúra |
2017004
|
mobil IJPhone
|
490,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
BORBA s.r.o., |
|
05.04.2017 |
|
Faktúra |
91080070
|
nájom telefonnej pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
05.04.2017 |
|
Faktúra |
2017/035
|
Služby technika BTS a PO II.štvrťrok 2015
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Milan Bojnanský |
|
03.04.2017 |
|
Faktúra |
2162441010
|
vyúčtovanie zmluvy
|
129,61 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
03.04.2017 |
|
Faktúra |
1717114
|
prenájom rohoží
|
16,51 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
03.04.2017 |
|
Faktúra |
17039
|
Správa počítačovej siete september 2016
|
549,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
CMD, s.r.o. |
|
03.04.2017 |
|
Faktúra |
201700192
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
09.01.2017 |
|
Objednávka |
08/2017
|
stravné lístky
|
2 092,22 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
GGFS,s.r.o., |
|
03.04.2017 |
|
Faktúra |
7293710355
|
Plyn
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
SPP,a.s. |
|
03.04.2017 |
|
Faktúra |
91078772
|
refakturácia pevné linky
|
1,57 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
17.03.2017 |
|
Faktúra |
3417019224
|
Odvoz odpadu
|
265,44 |
s DPH |
|
|
10.03.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
10.03.2017 |
|
Faktúra |
2162438956
|
Prenájon kopírky 03/2017
|
64,62 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
08.03.2017 |
|
Faktúra |
005/2017
|
Spracovanie miezd 02/2017
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2017 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
08.03.2017 |
|
Zmluva |
30048
|
Darovacia zmluva o správe majetku
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
07.03.2017 |
|
Faktúra |
1153639487
|
služby mobil operátora
|
70,23 |
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
O 2 Slovakia |
|
07.03.2017 |
|
Faktúra |
91078047
|
teplo
|
1 252,69 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
06.03.2017 |
|
Faktúra |
216243417492
|
vyúčtovanie zmluvy
|
72,26 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
06.03.2017 |
|
Faktúra |
1730023
|
náhradnú diely na žalúzie
|
13,80 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
VKV Advert |
|
06.02.2017 |
|
Faktúra |
910780094
|
dodávka pitnej vody
|
289,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
06.03.2017 |
|
Faktúra |
91078079
|
Elektrina 02/2017
|
1 342,32 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
06.03.2017 |
|
Faktúra |
216243417492
|
vyúčtovanie zmluvy
|
72,26 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
06.03.2017 |
|
Faktúra |
17022
|
Správa počítačovej siete september 2016
|
549,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
CMD, s.r.o. |
|
06.03.2017 |
|
Faktúra |
7439554004
|
Elektrina, Chata - Borinka preplatok
|
21,47 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.02.2017 |
|
Faktúra |
1710509
|
prenájom rohoží
|
11,90 |
s DPH |
|
|
06.03.2017 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
06.03.2017 |
|
Faktúra |
112170221
|
Identifikačná karta
|
24,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2017 |
EFG Slovakia s.r.o., |
|
03.03.2017 |
|
Faktúra |
77238856580
|
Plyn
|
24,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
SPP,a.s. |
|
02.03.2017 |
|
Faktúra |
91077615
|
nájom telefonnej pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
02.03.2017 |
|
Faktúra |
431701554
|
elektronické stravné lístky
|
1 338,48 |
s DPH |
|
|
02.03.2017 |
GGFS s.r.o., |
|
02.03.2017 |
|
Objednávka |
07/2017
|
stravné lístky
|
1 338,48 |
s DPH |
|
|
01.03.2017 |
GGFS,s.r.o., |
|
01.03.2017 |
|
Faktúra |
91076944
|
refakturácia pevné linky
|
1,76 |
s DPH |
|
|
20.02.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
20.02.2017 |
|
Faktúra |
114221703
|
služby počítačovej siete
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
20.02.2017 |
SANET |
|
20.02.2017 |
|
Zmluva |
3/2016
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
BARACUDA s.r.o., |
|
14.02.2017 |
|
Faktúra |
3417007900
|
Odvoz odpadu
|
265,44 |
s DPH |
|
|
13.02.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
13.02.2017 |
|
Faktúra |
569517
|
Členský poplatok
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
13.02.2017 |
SANET |
|
13.02.2017 |
|
Faktúra |
1151053062
|
služby mobil operátora
|
66,04 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
O 2 Slovakia |
|
09.02.2017 |
|
Faktúra |
91076282
|
Elektrina 01/2017
|
1 199,05 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
08.02.2017 |
|
Faktúra |
1703632
|
prenájom rohoží
|
16,51 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
08.02.2017 |
|
Faktúra |
91076214
|
teplo
|
1 517,58 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
08.02.2017 |
|
Faktúra |
91076200
|
dodávka pitnej vody
|
263,16 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
08.02.2017 |
|
Faktúra |
91075606
|
nájom telefonnej pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
08.02.2017 |
|
Faktúra |
7439486882
|
Elektrina, Chata - Borinka preplatok
|
-6,16 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.02.2017 |
|
Faktúra |
2162434105
|
vyúčtovanie zmluvy
|
163,72 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
08.02.2017 |
|
Faktúra |
2162435229
|
Prenájon kopírky 02/2017
|
64,62 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
08.02.2017 |
|
Faktúra |
17006
|
Správa počítačovej siete september 2016
|
549,60 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
CMD, s.r.o. |
|
08.02.2017 |
|
Zmluva |
4/2016
|
o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
PMP MOntex, s.r.o., |
|
08.02.2017 |
|
Faktúra |
003/2017
|
Spracovanie miezd 01/2017
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
06.02.2017 |
|
Faktúra |
20171011
|
lyžiarsky výcvik
|
6 000.00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
CK AZAD s.r.o., |
|
06.02.2017 |
|
Objednávka |
06/2017
|
náhradnú diely na žalúzie
|
13,80 |
s DPH |
|
|
02.02.2017 |
VKV Advert |
|
02.02.2017 |
|
Faktúra |
431700705
|
elektronické stravné lístky
|
1 544,66 |
s DPH |
|
|
01.02.2017 |
GGFS s.r.o., |
|
01.02.2017 |
|
Objednávka |
05/2017
|
stravné lístky
|
1 544,66 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Callio Gastro |
|
31.01.2017 |
|
Faktúra |
1172201123
|
tlačivá
|
16,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
ŠEVT |
|
31.01.2017 |
|
Faktúra |
1148685506
|
služby mobil operátora
|
65,13 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
O 2 Slovakia |
|
31.01.2017 |
|
Faktúra |
1084124
|
tonery
|
975,24 |
s DPH |
|
|
31.01.2017 |
Pryzmat |
|
31.01.2017 |
|
Objednávka |
04/2017
|
tlačivá
|
115,20 |
s DPH |
|
|
27.01.2017 |
ŠEVT |
|
27.01.2017 |
|
Objednávka |
03/2017
|
preprava
|
15,52 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
System Toptrans |
|
23.01.2017 |
|
Faktúra |
17000234
|
čistiace potreby
|
83,78 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
23.01.2017 |
|
Objednávka |
02/2017
|
čistiace potreby
|
80,41 |
s DPH |
|
|
19.01.2017 |
Luboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
19.01.2017 |
|
Faktúra |
7433249209
|
Plyn vyučtovacia faktúra
|
21.86nedoplatok |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
SPP,a.s. |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
7135600078
|
Plyn
|
24,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2017 |
SPP,a.s. |
|
18.01.2017 |
|
Faktúra |
91074470
|
pevné linky
|
0,90 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
91070662
|
pevné linky
|
1,69 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
7439440462
|
Elektrina, Chata - Borinka preplatok
|
21,47 |
s DPH |
|
|
16.01.2017 |
ZSE Energia,a.s. |
|
16.01.2017 |
|
Faktúra |
17000136
|
čistiace potreby
|
269,02 |
s DPH |
|
|
13.01.2017 |
Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
13.01.2017 |
|
Faktúra |
7111443561
|
Elektrina, Chata - Borinka preplatok
|
-27,63 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.01.2017 |
|
Faktúra |
1680412
|
prenájom rohoží
|
11,90 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
11.01.2017 |
|
Faktúra |
2162424595
|
Prenájon kopírky 01/2017
|
64,62 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
11.01.2017 |
|
Faktúra |
3416215106
|
Odvoz odpadu
|
298,62 |
s DPH |
|
|
11.01.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
11.01.2017 |
|
Objednávka |
01/2017
|
čistiace potreby
|
288,77 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Luboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
10.01.2017 |
|
Faktúra |
91074039
|
teplo
|
1 002,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
09.01.2017 |
|
Faktúra |
91074152
|
Elektrina 12/2016
|
1 423,84 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
09.01.2017 |
|
Faktúra |
201601091
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
09.01.2017 |
|
Faktúra |
21628054
|
Odborná literatúra
|
45,05 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
09.01.2017 |
|
Faktúra |
2162430631
|
vyúčtovanie zmluvy
|
29,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
09.01.2017 |
|
Faktúra |
910740087
|
odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
263,16 |
bez DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
09.01.2017 |
|
Faktúra |
91073603
|
nájom telefonnej pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2017 |
Slovnaft a.s. |
|
09.01.2017 |
|
Zmluva |
1142217
|
o poskytovaní služieb-prístup do dátovej siete
|
|
bez DPH |
|
|
02.01.2017 |
SANET |
|
02.01.2017 |
|
Faktúra |
020/2016
|
Spracovanie miezd 12/2016
|
800,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
29.12.2016 |
|
Faktúra |
16192
|
Správa počítačovej siete september 2016
|
549,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2016 |
CMD, s.r.o. |
|
29.12.2016 |
|
Faktúra |
91072916
|
pevné linky
|
1,57 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
22.12.2016 |
|
Faktúra |
113081612
|
služby počítačovej siete
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
22.12.2016 |
SANET |
|
22.12.2016 |
|
Faktúra |
21/2016
|
úprava pohybovej miestnosti
|
949,68 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
TO§TO spol,s.r.o |
|
22.12.2016 |
|
Faktúra |
20/2016
|
úprava pohybovej miestnosti
|
1 130,32 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
TO§TO spol,s.r.o |
|
22.12.2016 |
|
Faktúra |
3900877347
|
Mobilný telefón
|
1,44 |
s DPH |
|
|
22.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
22.12.2016 |
|
Zmluva |
Dodatok č.5750005229
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny oprávnenému odberateľovi
|
|
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
ZSE Energia,s.r.o., |
|
22.12.2016 |
|
Objednávka |
24/2016
|
stravné lístky
|
1 507,48 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
Callio Gastro |
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
43166253
|
stravné lístky
|
1 507.48 |
s DPH |
|
|
21.12.2016 |
GGFS,s.r.o., |
|
21.12.2016 |
|
Faktúra |
2016/670
|
Služby technika BTS a PO
|
168,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
BOJNANSKÝ MILAN |
|
13.12.2016 |
|
Faktúra |
1673849
|
prenájom rohoží
|
16,51 |
s DPH |
|
|
13.12.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
13.12.2016 |
|
Objednávka |
24/2016
|
LVVZ
|
|
s DPH |
|
|
10.12.2016 |
AZAD |
|
14.12.2016 |
|
Zmluva |
dodatok 04 k zmluve č.9104281253
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2016 |
SPP a.s., |
|
12.12.2016 |
|
Faktúra |
2162427993
|
Prenájon kopírky 11/2016
|
64,62 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
08.12.2016 |
|
Faktúra |
3791209935
|
Pevná sieť
|
0,72 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
08.12.2016 |
|
Faktúra |
91072039
|
Elektrina 12/2016
|
1 195,18 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
08.12.2016 |
|
Faktúra |
91072030
|
teplo
|
775,38 |
s DPH |
|
|
08.12.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
08.12.2016 |
|
Faktúra |
1146223702
|
tel.poplatky
|
59,63 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
O2 Slovakia,s.r.o., |
|
07.12.2016 |
|
Faktúra |
019/2016
|
Spracovanie miezd 11/2016
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2016 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
07.12.2016 |
|
Faktúra |
91071596
|
nájom telefonnej pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
06.12.2016 |
|
Faktúra |
16175
|
Správa počítačovej siete september 2016
|
638,40 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
CMD, s.r.o. |
|
06.12.2016 |
|
Faktúra |
2162427093
|
vyúčtovanie zmluvy
|
111,43 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
06.12.2016 |
|
Faktúra |
91071714
|
dodávka pitnej vody
|
234,42 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
06.12.2016 |
|
Faktúra |
5150334451
|
Plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2016 |
SPP,a.s. |
|
06.12.2016 |
|
Faktúra |
770140285
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 719,42 |
s DPH |
|
|
02.12.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
02.12.2016 |
|
Objednávka |
23/2016
|
stravné lístky
|
1 719,42 |
s DPH |
|
|
01.12.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
02.12.2016 |
|
Zmluva |
1/2016
|
čiastková zmluva k rámcovej dohode č. 2016-681-LZM
|
|
s DPH |
|
|
30.11.2016 |
GGFS,s.r.o., |
|
01.12.2016 |
|
Faktúra |
7609939507
|
Mobilný telefón
|
24,98 |
s DPH |
|
|
25.11.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
25.11.2016 |
|
Objednávka |
22/2016
|
náhradnú diely na žalúzie
|
10,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
VKV Advert |
|
22.11.2016 |
|
Faktúra |
FV161013
|
poster
|
27,45 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Plotbase s.r.o., |
|
22.11.2016 |
|
Faktúra |
1862016
|
náhradné diely na žalúzie
|
10,80 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
VKV ADVERT s.r.o., |
|
22.11.2016 |
|
Faktúra |
7610036876
|
Mobilný telefón
|
14,18 |
s DPH |
|
|
22.11.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
22.11.2016 |
|
Faktúra |
21623952
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
3416171398
|
Odvoz odpadu
|
265,44 |
s DPH |
|
|
21.11.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
115172976
|
unlimited hosting sosch.sk
|
14,76 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Websupport, s.r.o. |
|
14.11.2016 |
|
Faktúra |
1667086
|
prenájom rohoží
|
16,51 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
14.11.2016 |
|
Objednávka |
21/2016
|
školenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
EDOS SMART |
|
14.11.2016 |
|
Faktúra |
2162424595
|
Prenájon kopírky 10/2016
|
64,62 |
s DPH |
|
|
14.11.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
14.11.2016 |
|
Faktúra |
1143876287
|
tel.poplatky
|
7,69 |
s DPH |
|
|
10.11.2016 |
O2 Slovakia,s.r.o., |
|
10.11.2016 |
|
Faktúra |
016/2016
|
Spracovanie miezd 102016
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2016 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
08.11.2016 |
|
Faktúra |
91069770
|
Elektrina 10/2016
|
1 518.49 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
07.11.2016 |
|
Faktúra |
91069770
|
Elektrina 11/2016
|
1 518.49 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
07.11.2016 |
|
Faktúra |
91069843
|
odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
265,36 |
bez DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
07.11.2016 |
|
Faktúra |
91069807
|
teplo
|
394,89 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
07.11.2016 |
|
Faktúra |
91069770
|
Elektrina 10/2016
|
11 518,49 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
07.11.2016 |
|
Faktúra |
4790273930
|
Mobilný telefón
|
0,72 |
s DPH |
|
|
07.11.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
07.11.2016 |
|
Faktúra |
7439293534
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
24,44 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
04.11.2016 |
|
Faktúra |
91069371
|
nájom telefonnej pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
04.11.2016 |
|
Objednávka |
20/2016
|
stravné lístky
|
1 716,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
02.11.2016 |
|
Faktúra |
20161100
|
oprava kamerového systému
|
83,76 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
ASF FENIX SECURITY,s.r.o., |
|
02.11.2016 |
|
Faktúra |
2162423587
|
vyúčtovanie zmluvy
|
108,18 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
02.11.2016 |
|
Faktúra |
6871101549
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 719.60 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
02.11.2016 |
|
Faktúra |
16157
|
Správa počítačovej siete september 2016
|
549,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
CMD, s.r.o. |
|
02.11.2016 |
|
Faktúra |
7273659799
|
Plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
SPP,a.s. |
|
02.11.2016 |
|
Faktúra |
116187540
|
unlimited hosting sosch.sk
|
79,21 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
Websupport, s.r.o. |
|
02.11.2016 |
|
Faktúra |
FV160984
|
poster
|
42,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2016 |
Plotbase s.r.o., |
|
31.10.2016 |
|
Faktúra |
20161073
|
Deratizácia
|
89,30 |
s DPH |
|
|
25.10.2016 |
Gabriela Steinhubelová, |
|
25.10.2016 |
|
Faktúra |
91068304
|
refakturácia pevné linky
|
3,89 |
bez DPH |
|
|
21.10.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
21.10.2016 |
|
Faktúra |
7608981689
|
Mobilný telefón
|
59,35 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
Faktúra |
7609051204
|
Mobilný telefón
|
39,98 |
s DPH |
|
|
21.10.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.10.2016 |
|
Zmluva |
42253900/1
|
zmluva o elektronických komunikačných službách
|
|
s DPH |
|
|
19.10.2016 |
O2 Slovakia,s.r.o., |
|
10.11.2016 |
|
Faktúra |
1660224
|
prenájom rohoží
|
16,51 |
s DPH |
|
|
17.10.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
17.10.2016 |
|
Faktúra |
046-2016
|
posudok, prevádzkový poriadok
|
820,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2016 |
XENO BIOS spol.s.r.o., |
|
12.10.2016 |
|
Faktúra |
1605863
|
Učebná pomôcka CD
|
17,63 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
OXICO Ing. Ján Strapec |
|
11.10.2016 |
|
Faktúra |
2162420877
|
Prenájon kopírky 10/2016
|
64,62 |
s DPH |
|
|
11.10.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
11.10.2016 |
|
Objednávka |
|
Príručka VO
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Venity,s.r.o., |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
2016075
|
príručka VO
|
29,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Venity,s.r.o., |
|
11.10.2016 |
|
Faktúra |
160202
|
Servisné práce na PSN
|
190,61 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
SKOM, spol. s.r.o. |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
91064825
|
Elektrina 09/2016
|
1 156,62 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
21620728
|
Odborná literatúra
|
45,15 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
015/2016
|
Spracovanie miezd 92016
|
800,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2016 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
10.10.2016 |
|
Faktúra |
16700194
|
Odborné knihy
|
29,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
06.10.2016 |
|
Faktúra |
078933788
|
Pevná linka - SOŠ
|
21,36 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
06.10.2016 |
|
Faktúra |
91067179
|
teplo
|
105,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
06.10.2016 |
|
Faktúra |
91067287
|
nájom telefonnej pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
06.10.2016 |
|
Faktúra |
91067314
|
odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
497,59 |
bez DPH |
|
|
06.10.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
06.10.2016 |
|
Faktúra |
7439246249
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
24,44 |
s DPH |
|
|
05.10.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
05.10.2016 |
|
Faktúra |
201600793
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
04.10.2016 |
|
Faktúra |
7253691878
|
Plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
SPP,a.s. |
|
04.10.2016 |
|
Faktúra |
2016/488
|
Služby technika BTS a PO
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
BOJNANSKÝ MILAN |
|
04.10.2016 |
|
Faktúra |
16136
|
Správa počítačovej siete september 2016
|
549,60 |
s DPH |
|
|
04.10.2016 |
CMD, s.r.o. |
|
04.10.2016 |
|
Faktúra |
91066333
|
refakturácia pevné linky
|
0,62 |
bez DPH |
|
|
30.09.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
30.09.2016 |
|
Faktúra |
S16030
|
oprava náhonu dvierok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
František Roszkos |
|
29.09.2016 |
|
Faktúra |
2016146
|
HP nákup
|
2 697,60 |
s DPH |
|
|
29.09.2016 |
Net Task s.r.o., |
|
29.09.2016 |
|
Objednávka |
18/2016
|
stravné lístky
|
1 848,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
28.09.2016 |
|
Faktúra |
6433801542
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 851,60 |
s DPH |
|
|
28.09.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
28.09.2016 |
|
Objednávka |
19/2016
|
digitálna zrkadlovka
|
489,16 |
s DPH |
|
|
27.09.2016 |
Alza.cz |
|
27.09.2016 |
|
Faktúra |
7608024671
|
Mobilný telefón
|
81,07 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
26.09.2016 |
|
Faktúra |
7608092576
|
Mobilný telefón
|
34,39 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
26.09.2016 |
|
Faktúra |
7608092576
|
Mobilný telefón
|
34,39 |
s DPH |
|
|
26.09.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
24.08.2016 |
|
Objednávka |
17/2016
|
nahradné diely na žalúzie
|
10,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
VKV Advert |
|
21.09.2016 |
|
Faktúra |
1462016
|
náhradné diely na žalúzie
|
10,80 |
s DPH |
|
|
21.09.2016 |
VKV ADVERT s.r.o., |
|
21.09.2016 |
|
Zmluva |
2016-681-LZM
|
stravovacie karty
|
|
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
GGFS,s.r.o., |
|
21.09.2016 |
|
Faktúra |
16002653
|
čistiace potreby
|
163,88 |
s DPH |
|
|
20.09.2016 |
Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
20.09.2016 |
|
Faktúra |
1653783
|
prenájom rohoží
|
11,90 |
s DPH |
|
|
19.09.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
19.09.2016 |
|
Faktúra |
3416127870
|
Odvoz odpadu
|
298,62 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
14.09.2016 |
|
Objednávka |
16/2016
|
čistiace potreby
|
181,06 |
s DPH |
|
|
14.09.2016 |
Luboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
14.09.2016 |
|
Faktúra |
2162208978
|
tlačivá
|
115,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
13.09.2016 |
|
Faktúra |
9788409429
|
Pevná linka - SOŠ
|
25,34 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
12.09.2016 |
|
Faktúra |
2162418187
|
Prenájon kopírky 09/2016
|
64,62 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
12.09.2016 |
|
Faktúra |
91064825
|
Elektrina 08/2016
|
487,74 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
12.09.2016 |
|
Faktúra |
91064797
|
dodávka pitnej vody
|
79,62 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
12.09.2016 |
|
Faktúra |
91064817
|
teplo
|
105,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
12.09.2016 |
|
Objednávka |
15/2016
|
tlačivá
|
115,20 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
ŠEVT |
|
08.09.2016 |
|
Faktúra |
013/2016
|
Spracovanie miezd 8/2016
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2016 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
08.09.2016 |
|
Faktúra |
2162416721
|
vyúčtovanie zmluvy
|
25,37 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
07.09.2016 |
|
Faktúra |
91064406
|
nájom telefonnej pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
07.09.2016 |
|
Faktúra |
7439189645
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
24,44 |
s DPH |
|
|
07.09.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.09.2016 |
|
Faktúra |
2162208823
|
tlačivá
|
10,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
06.09.2016 |
|
Faktúra |
2162416721
|
vyúčtovanie zmluvy
|
25,37 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
07.09.2016 |
|
Faktúra |
16116
|
Správa počítačovej siete august 2016
|
549,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2016 |
CMD, s.r.o. |
|
07.09.2016 |
|
Faktúra |
7145443083
|
Plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2016 |
SPP,a.s. |
|
05.09.2016 |
|
Faktúra |
7607118521
|
Mobilný telefón 2
|
52,54 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
24.08.2016 |
|
Faktúra |
7607063285
|
Mobilný telefón
|
74,64 |
s DPH |
|
|
24.08.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
24.08.2016 |
|
Faktúra |
1647621
|
prenájom rohoží
|
7,30 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
9160002895
|
up grade programu
|
63,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
113081609
|
služby počítačovej siete
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
23.08.2016 |
SANET |
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
1160529
|
triedne knihy
|
215,89 |
s DPH |
|
|
23.08.2016 |
CART PRINT s.r.o |
|
23.08.2016 |
|
Faktúra |
91063221
|
Pevná linka refakturácia
|
3,29 |
s DPH |
|
|
18.08.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
18.08.2016 |
|
Faktúra |
1787477900
|
Pevná linka - SOŠ
|
25,34 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
12.08.2016 |
|
Faktúra |
3416116729
|
Odvoz odpadu
|
298,62 |
s DPH |
|
|
12.08.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
12.08.2016 |
|
Faktúra |
91062318
|
Elektrina 07/2016
|
789,78 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
09.08.2016 |
|
Faktúra |
2162413986
|
Prenájon kopírky 08/2016
|
64,62 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
09.08.2016 |
|
Faktúra |
91061820
|
nájom tel. pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
09.08.2016 |
|
Faktúra |
91062262
|
Teplo
|
105,80 |
s DPH |
|
|
09.08.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
09.08.2016 |
|
Faktúra |
0322016
|
nákup tovaru- chemického
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
XENO BIOS spol.s.r.o., |
|
05.08.2016 |
|
Faktúra |
013/2016
|
Spracovanie miezd 7/2016
|
800,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2016 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
05.08.2016 |
|
Faktúra |
2162413201
|
Vyúčtovanie za kopírovanie
|
29,19 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
03.08.2016 |
|
Faktúra |
7288572331
|
Plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
SPP,a.s. |
|
03.08.2016 |
|
Faktúra |
91061036
|
Pevná linka 05/2016 refakturácia
|
8,68 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
03.08.2016 |
|
Faktúra |
1641294
|
prenájom rohoží
|
11,90 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
03.08.2016 |
|
Faktúra |
16099
|
Správa počítačovej siete 12/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
03.08.2016 |
CMD, s.r.o. |
|
03.08.2016 |
|
Faktúra |
7606169327
|
Mobilný telefón 2
|
52,39 |
s DPH |
|
|
26.07.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
26.07.2016 |
|
Faktúra |
7606099875
|
Mobilný telefón
|
72,88 |
s DPH |
|
|
26.07.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
26.07.2016 |
|
Objednávka |
12/2016
|
USB adaptér
|
10,69 |
s DPH |
|
|
15.07.2016 |
Alza.cz |
|
15.07.2016 |
|
Faktúra |
9160002276
|
Upgrade ASC agendy
|
189,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
14.07.2016 |
|
Faktúra |
91059685
|
Elektrina 06/2016
|
763,25 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
12.07.2016 |
|
Faktúra |
91059667
|
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
187,98 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
12.07.2016 |
|
Faktúra |
91059812
|
Teplo
|
105,80 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
12.07.2016 |
|
Faktúra |
2162410358
|
Prenájon kopírky 072016
|
64,62 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
12.07.2016 |
|
Faktúra |
201600492
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
12.07.2016 |
|
Faktúra |
6786548983
|
Pevná linka - SOŠ
|
25,34 |
s DPH |
|
|
12.07.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
12.07.2016 |
|
Objednávka |
14/2016
|
páska Brother
|
45,41 |
s DPH |
|
|
11.07.2016 |
Alza.cz |
|
11.07.2016 |
|
Faktúra |
012/2016
|
Spracovanie miezd 6/2016
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2016 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
07.07.2016 |
|
Faktúra |
16082
|
Správa počítačovej siete 12/2015
|
583,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
CMD, s.r.o. |
|
06.07.2016 |
|
Faktúra |
91059200
|
nájom telefonnej pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
06.07.2016 |
|
Faktúra |
7429247092
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
24,44 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.07.2016 |
|
Faktúra |
7213710396
|
Plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2016 |
SPP,a.s. |
|
06.07.2016 |
|
Faktúra |
2016/230
|
Služby technika BTS a PO
|
90,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
BOJNANSKÝ MILAN |
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
2162409816
|
vyúčtovanie zmluvy
|
60,84 |
s DPH |
|
|
01.07.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
01.07.2016 |
|
Faktúra |
01/2016
|
Meranie priestorov bufetu
|
152,34 |
s DPH |
|
|
29.06.2016 |
ELEKTROTEC,spol.s.r.o. |
|
29.06.2016 |
|
Zmluva |
1/2016
|
o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
28.06.2016 |
PMP MOntex, s.r.o., |
|
29.06.2016 |
|
Objednávka |
05/2015
|
tonery
|
202,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Pryzmat |
|
27.06.2016 |
|
Faktúra |
1634980
|
prenájom rohoží
|
16,51 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
24.06.2016 |
|
Faktúra |
7605140919
|
mobil
|
67,79 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
24.06.2016 |
|
Faktúra |
7605198808
|
Mobilný telefón 2
|
52,39 |
s DPH |
|
|
24.06.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
24.06.2016 |
|
Faktúra |
5415601545
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 917,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
23.06.2016 |
|
Objednávka |
13/2016
|
stravné lístky
|
1 914,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
23.06.2016 |
|
Faktúra |
91058313
|
Pevná linka 05/2016 refakturácia
|
2,53 |
s DPH |
|
|
22.06.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
22.06.2016 |
|
Objednávka |
11/2016
|
výroba TK
|
201,89 |
s DPH |
|
|
21.06.2016 |
Cart print |
|
21.06.2016 |
|
Faktúra |
2162407361
|
Prenájon kopírky 06/2016
|
64,62 |
s DPH |
|
|
16.06.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
16.06.2016 |
|
Faktúra |
0217/2016
|
školenie prvej pomoci
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
13.06.2016 |
Slovenský Červený kríž |
|
13.06.2016 |
|
Zmluva |
2016-1-SK01-KA102-022402
|
zmluva o poskytnutí grantu
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
SAAIC |
|
23.06.2016 |
|
Faktúra |
16001647
|
čistiace potreby
|
180,79 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
13.06.2016 |
|
Faktúra |
3416073412
|
Odvoz odpadu
|
265,44 |
s DPH |
|
|
13.06.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
13.06.2016 |
|
Objednávka |
09/2016
|
čistiace potreby
|
180,79 |
s DPH |
|
|
10.06.2016 |
Luboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
10.06.2016 |
|
Faktúra |
8784686900
|
Pevná linka - SOŠ
|
25,34 |
s DPH |
|
|
09.06.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
09.06.2016 |
|
Objednávka |
10/2016
|
páska Brother
|
34,17 |
s DPH |
|
|
08.06.2016 |
Alza.cz, |
|
08.06.2016 |
|
Faktúra |
16067
|
Správa počítačovej siete 12/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
CMD, s.r.o. |
|
07.06.2016 |
|
Faktúra |
010/2016
|
Spracovanie miezd 5/2016
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
07.06.2016 |
|
Faktúra |
7449241807
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
24,44 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.06.2016 |
|
Faktúra |
7223663213
|
Plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2016 |
SPP,a.s. |
|
07.06.2016 |
|
Faktúra |
91057035
|
Teplo
|
109,39 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
07.06.2016 |
|
Faktúra |
91056606
|
nájom tel. pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
07.06.2016 |
|
Faktúra |
91057075
|
Elektrina 05/2016
|
945,62 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
07.06.2016 |
|
Faktúra |
91057088
|
Dodávka pitnej vody/máj 2016
|
214,52 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
07.06.2016 |
|
Faktúra |
91056606
|
nájom tel. pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
07.06.2016 |
|
Zmluva |
zmluva o dielo
|
zmluva o vytvorení studentských projektov
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2016 |
občanské sdružení AISIS |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
0193/2016
|
školenie prvej pomoci
|
27,00 |
bez DPH |
|
|
02.06.2016 |
Slovenský Červený kríž |
|
02.06.2016 |
|
Objednávka |
08/2016
|
stravné lístky
|
1 980,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
31.05.2016 |
|
Faktúra |
11628743
|
prenájom rohoží
|
16,51 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
31.05.2016 |
|
Faktúra |
5159701549
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 983.60 |
s DPH |
|
|
31.05.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
31.05.2016 |
|
Faktúra |
2162406212
|
vyúčtovanie zmluvy
|
61,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
26.05.2016 |
|
Faktúra |
1130809
|
služby počítačovej siete
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
24.05.2016 |
SANET |
|
24.05.2016 |
|
Faktúra |
7604207679
|
Mobilný telefón 2
|
52,39 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.05.2016 |
|
Faktúra |
7604181869
|
mobil
|
69,40 |
s DPH |
|
|
20.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.05.2016 |
|
Faktúra |
91055320
|
Pevná linka 04/2016 refakturácia
|
1,72 |
s DPH |
|
|
17.05.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
17.05.2016 |
|
Faktúra |
2162405124
|
Prenájon kopírky 03/2016
|
64,62 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
12.05.2016 |
|
Faktúra |
8784686900
|
Pevná linka - SOŠ
|
25,34 |
s DPH |
|
|
12.05.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
12.05.2016 |
|
Zmluva |
1/2012
|
o nájme nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
11.05.2016 |
WELD EXPERT, s.r.o., |
|
12.05.2016 |
|
Faktúra |
91054658
|
Elektrina 04/2016
|
889,94 |
s DPH |
|
|
10.05.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
10.05.2016 |
|
Faktúra |
91054571
|
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
395,85 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
09.05.2016 |
|
Faktúra |
91054523
|
Teplo
|
208,58 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
09.05.2016 |
|
Faktúra |
7293485994
|
Plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
SPP,a.s. |
|
09.05.2016 |
|
Faktúra |
41/2016
|
Deratizácia
|
88,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Gabriela Steinhubelová, |
|
09.05.2016 |
|
Faktúra |
3416062194
|
Odvoz odpadu
|
298,62 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
09.05.2016 |
|
Faktúra |
7429122348
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
24,44 |
s DPH |
|
|
09.05.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.05.2016 |
|
Faktúra |
008/2016
|
Spracovanie miezd 4/2016
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2016 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
06.05.2016 |
|
Faktúra |
991054112
|
nájom tel. pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
04.05.2016 |
|
Faktúra |
16052
|
Správa počítačovej siete 12/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
CMD, s.r.o. |
|
04.05.2016 |
|
Faktúra |
2162403137
|
vyúčtovanie zmluvy
|
94,33 |
s DPH |
|
|
04.05.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
04.05.2016 |
|
Faktúra |
9160000454
|
Upgrade ASC agendy
|
195,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
03.05.2016 |
|
Faktúra |
770122447
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 879,33 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
03.05.2016 |
|
Faktúra |
21608230
|
Odborná literatúra
|
44,95 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
02.05.2016 |
|
Objednávka |
07/2016
|
stravné lístky
|
1 879,33 |
s DPH |
|
|
02.05.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
02.05.2016 |
|
Faktúra |
16001162
|
čistiace potreby
|
104,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
29.04.2016 |
|
Faktúra |
1622248
|
prenájom rohoží
|
16,51 |
s DPH |
|
|
29.04.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
29.04.2016 |
|
Faktúra |
92001982
|
Teplo
|
-454,02 |
s DPH |
|
|
28.04.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
28.04.2016 |
|
Objednávka |
06/2016
|
čistiace potreby
|
104,04 |
s DPH |
|
|
26.04.2016 |
Luboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
26.04.2016 |
|
Faktúra |
7603238361
|
Mobilný telefón 2
|
52,39 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
25.04.2016 |
|
Faktúra |
7603226497
|
Mobilný telefón 1
|
62,99 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
25.04.2016 |
|
Faktúra |
91045145
|
Pevná linka 03/2016 refakturácia
|
1,98 |
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
25.04.2016 |
|
Faktúra |
3416050915
|
Odvoz odpadu
|
298,62 |
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
15.04.2016 |
|
Faktúra |
006/2016
|
Spracovanie miezd 3/2016
|
800,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
14.04.2016 |
|
Faktúra |
2162400846
|
Prenájon kopírky 03/2016
|
67,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
14.04.2016 |
|
Faktúra |
1083401
|
Tonery
|
195,60 |
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
|
12.04.2016 |
|
Faktúra |
3783758717
|
Pevná linka - SOŠ
|
25,34 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
11.04.2016 |
|
Faktúra |
91052006
|
Teplo - fixná zložka
|
444,95 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
11.04.2016 |
|
Faktúra |
16037
|
Správa počítačovej siete 12/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
CMD, s.r.o. |
|
11.04.2016 |
|
Faktúra |
91051866
|
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
382,58 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
11.04.2016 |
|
Faktúra |
91051885
|
Elektrina 03/2016
|
1 463.63 |
s DPH |
|
|
11.04.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
11.04.2016 |
|
Faktúra |
201600188
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
06.04.2016 |
|
Faktúra |
7429083235
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
24,44 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.04.2016 |
|
Faktúra |
1615996
|
prenájom rohoží
|
16,51 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
05.04.2016 |
|
Faktúra |
2152441771
|
vyúčtovanie zmluvy
|
34,43 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
05.04.2016 |
|
Faktúra |
91051237
|
nájom tel. pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
05.04.2016 |
|
Faktúra |
7223620126
|
Plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
SPP,a.s. |
|
05.04.2016 |
|
Faktúra |
2016/037
|
Služby technika BTS a PO
|
108,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
BOJNANSKÝ MILAN |
|
05.04.2016 |
|
Faktúra |
16000897
|
čistiace potreby
|
72,44 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
05.04.2016 |
|
Faktúra |
770119393
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 782,30 |
s DPH |
|
|
05.04.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
05.04.2016 |
|
Objednávka |
05/2016
|
čistiace potreby
|
72,44 |
s DPH |
|
05/2016
|
02.04.2016 |
Luboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
04.04.2016 |
|
Zmluva |
0705332/00CRZ
|
o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Slovnaft a.s., |
|
04.04.2016 |
|
Objednávka |
04/2016
|
stravné lístky
|
1 778,70 |
s DPH |
|
|
31.03.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
31.03.2016 |
|
Faktúra |
7602270833
|
Mobilný telefón
|
61,38 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
30.03.2016 |
|
Faktúra |
7602286227
|
Mobilný telefón
|
52,39 |
s DPH |
|
|
30.03.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
30.03.2016 |
|
Faktúra |
91050340
|
Pevná linka - SOŠ
|
3,37 |
s DPH |
|
|
21.03.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
21.03.2016 |
|
Faktúra |
21603650
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
21603452
|
Odborná literatúra
|
44,95 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
2152439039
|
Prenájon kopírky 02/2016
|
67,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
14.03.2016 |
|
Faktúra |
3416019083
|
Odvoz odpadu
|
265,44 |
s DPH |
|
|
08.03.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
08.03.2016 |
|
Faktúra |
7418785247
|
Plyn, Račianska 80
|
1 479,25 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
SPP,a.s. |
|
07.03.2016 |
|
Faktúra |
7417818271
|
Plyn, Račianska 80
|
1 820,89 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
SPP,a.s. |
|
07.03.2016 |
|
Faktúra |
8782837861
|
Pevná linka - SOŠ
|
22,70 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
07.03.2016 |
|
Faktúra |
1610098
|
prenájom rohoží
|
11,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
07.03.2016 |
|
Faktúra |
004/2016
|
Spracovanie miezd 2/2016
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2016 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
07.03.2016 |
|
Faktúra |
91049358
|
Elektrina 02/2016
|
1 480.21 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
04.03.2016 |
|
Faktúra |
91049338
|
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
302,98 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
04.03.2016 |
|
Faktúra |
91049323
|
Teplo - fixná zložka
|
560,29 |
s DPH |
|
|
04.03.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
04.03.2016 |
|
Faktúra |
91048902
|
nájom tel. pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
03.03.2016 |
|
Faktúra |
16022
|
Správa počítačovej siete 12/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
CMD, s.r.o. |
|
03.03.2016 |
|
Faktúra |
7429048509
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
24,44 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
03.03.2016 |
|
Faktúra |
2152438264
|
vyúčtovanie zmluvy
|
13,62 |
s DPH |
|
|
03.03.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
03.03.2016 |
|
Faktúra |
89945067
|
Účtovná závierka publikácia
|
13,80 |
s DPH |
|
|
02.03.2016 |
Poradca s.r.o., |
|
02.03.2016 |
|
Faktúra |
7165302131
|
Plyn, Vlčie hrdlo 50,
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
SPP,a.s. |
|
29.02.2016 |
|
Faktúra |
7601343715
|
Mobilný telefón
|
52,39 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
29.02.2016 |
|
Faktúra |
7125366097
|
Plyn, Vlčie hrdlo 50,
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
SPP,a.s. |
|
29.02.2016 |
|
Faktúra |
770116039
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 485.30 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
29.02.2016 |
|
Faktúra |
7233564407
|
Plyn, Vlčie hrdlo 50,
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
SPP,a.s. |
|
29.02.2016 |
|
Faktúra |
110038057
|
UPC
|
9,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2016 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
29.02.2016 |
|
Faktúra |
113081603
|
služby počítačovej siete
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
29.02.2016 |
SANET |
|
29.02.2016 |
|
Faktúra |
91048109
|
Pevná linka 02/2016 refakturácia
|
8,88 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
29.02.2016 |
|
Faktúra |
7601315275
|
Mobilný telefón
|
61,54 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
29.02.2016 |
|
Zmluva |
2/2016
|
o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
SLOVWELD s.r.o., |
|
24.02.2016 |
|
Objednávka |
03/2016
|
stravné lístky
|
1 485,30 |
s DPH |
|
|
19.02.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
19.02.2016 |
|
Faktúra |
362816
|
Členský poplatok
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
19.02.2016 |
SANET |
|
19.02.2016 |
|
Faktúra |
2152436211
|
Prenájon kopírky 02/2016
|
67,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
16.02.2016 |
|
Faktúra |
3416007797
|
Odvoz odpadu
|
298,62 |
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
16.02.2016 |
|
Faktúra |
002/2016
|
Spracovanie miezd 1/2016
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2016 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
11.02.2016 |
|
Faktúra |
91047045
|
Teplo - fixná zložka
|
820,59 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
09.02.2016 |
|
Faktúra |
9781943267
|
Mobilný telefón
|
22,70 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.02.2016 |
|
Faktúra |
1162201338
|
tlačivá
|
158,28 |
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
09.02.2016 |
|
Faktúra |
91046490
|
nájom tel. pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
08.02.2016 |
|
Faktúra |
2152434843
|
vyúčtovanie zmluvy
|
127,01 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
08.02.2016 |
|
Faktúra |
91046912
|
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
234,42 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
08.02.2016 |
|
Faktúra |
91046938
|
Elektrina 01/2016
|
1 217,41 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
08.02.2016 |
|
Faktúra |
1603670
|
prenájom rohoží
|
16,51 |
s DPH |
|
|
08.02.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
08.02.2016 |
|
Faktúra |
7429018963
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
-32,10 |
s DPH |
|
|
04.02.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
04.02.2016 |
|
Faktúra |
68182794
|
Verejná správa mesačník
|
39,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2016 |
Poradca s.r.o., |
|
03.02.2016 |
|
Faktúra |
2152223332
|
Toner
|
48,58 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
02.02.2016 |
|
Faktúra |
16005
|
Správa počítačovej siete 12/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
CMD, s.r.o. |
|
02.02.2016 |
|
Faktúra |
2152432226
|
Prenájon kopírky 01/2016
|
67,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2016 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
02.02.2016 |
|
Faktúra |
770113507
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 419.30 |
s DPH |
|
|
28.01.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
28.01.2016 |
|
Objednávka |
02/2016
|
stravné lístky
|
1 415,70 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
27.01.2016 |
|
Faktúra |
150800032
|
prezentácia FLEXI
|
43,56 |
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
Product Lines s.r.o., |
|
27.01.2016 |
|
Faktúra |
7600395829
|
Mobilný telefón
|
52,39 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
7600362539
|
Mobilný telefón
|
55,69 |
s DPH |
|
|
25.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
25.01.2016 |
|
Faktúra |
91045145
|
Pevná linka 01/2016 refakturácia
|
2,89 |
s DPH |
|
|
20.01.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
20.01.2016 |
|
Faktúra |
7438811925
|
el. energia Loka Košariská
|
preplatok56.54 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
7438811925
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
24,44 |
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
18.01.2016 |
|
Faktúra |
201602012
|
lyžiarsky výcvik
|
6 300,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
CK AZAD s.r.o., |
|
14.01.2016 |
|
Faktúra |
3415220540
|
Odvoz odpadu
|
298,68 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
91044087
|
nájom tel. pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
91044410
|
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
274,21 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
91044846
|
Elektrina 12/2015
|
1 186.40 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
13.01.2016 |
|
Faktúra |
91044403
|
Teplo - fixná zložka
|
464,29 |
s DPH |
|
|
13.01.2016 |
Slovnaft a.s. |
|
13.01.2016 |
|
Objednávka |
01/2016
|
tlačivá na MS
|
158,28 |
s DPH |
|
|
12.01.2016 |
ŠEVT |
|
12.01.2016 |
|
Faktúra |
108738290
|
Káblová TV
|
19,79 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
11.01.2016 |
|
Faktúra |
7111348496
|
el. energia Vlčie hrdlo
|
preplatok56.54 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.01.2016 |
|
Faktúra |
1576124
|
prenájom rohoží
|
13,73 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Lindstrom, s.r.o., |
|
11.01.2016 |
|
Faktúra |
0781027072
|
Mobilný telefón
|
46,09 |
s DPH |
|
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom a.s. |
|
11.01.2016 |
|
Faktúra |
2015163
|
Športové potreby
|
1 434,37 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
BJP s.r.o. |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
7511000319
|
Mobilný telefón
|
52,39 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
91043660
|
Pevná linka 11/2015 refakturácia
|
2,90 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
7510971186
|
Mobilný telefón
|
56,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
2152431639
|
vyúčtovanie zmluvy
|
218,39 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
201501146
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
21527309
|
Odborná literatúra
|
44,95 |
s DPH |
|
|
31.12.2015 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
31.12.2015 |
|
Faktúra |
20156547
|
Kancelárske potreby
|
1 197,73 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Ing. Pavol Regina- Regina |
|
28.12.2015 |
|
Faktúra |
15003360
|
čistiace potreby
|
80,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
28.12.2015 |
|
Faktúra |
15003359
|
čistiace potreby
|
376,26 |
s DPH |
|
|
28.12.2015 |
Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
28.12.2015 |
|
Objednávka |
33/2015
|
kancelárske potreby
|
1 105,05 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
regina |
|
22.12.2015 |
|
Objednávka |
34/2015
|
čistiace potreby
|
289,99 |
s DPH |
|
|
22.12.2015 |
Bedárik sanitárna technika |
|
22.12.2015 |
|
Faktúra |
1001581782
|
Odborná literatúra - Manažment školy v praxi
|
111,74 |
s DPH |
|
|
21.12.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
21.12.2015 |
|
Faktúra |
025/2015
|
Spracovanie miezd 12/2015
|
800,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
18.12.2015 |
|
Faktúra |
10821508
|
Tonery
|
470,88 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
|
18.12.2015 |
|
Faktúra |
112150994
|
Vstupná inštruktáž
|
9,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
EFG Slovakia, s.r.o. |
|
17.12.2015 |
|
Faktúra |
770108079
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 468.80 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
15193
|
PC Intel i5
|
2 328,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
023/2015
|
Spracovanie miezd 11/2015
|
800,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
15210
|
PC Intel Pentium
|
675,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
15209
|
PC Intel Pentium
|
675,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
15208
|
PC Intel Pentium
|
675,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
15212
|
Windows 10Professional
|
842,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
15211
|
Notebook HP Probook 64
|
949,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
15207
|
PC Intel i5
|
619,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
15196
|
Správa počítačovej siete 12/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
041-2015
|
Chemické pomôcky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
XenoBios, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
2015/637
|
Služby technika BTS a PO
|
168,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
BOJNANSKÝ MILAN |
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2152429615
|
Prenájon kopírky 012/2015
|
67,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
15.12.2015 |
|
Objednávka |
32/2015
|
stravné lístky
|
1 645,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
15.12.2015 |
|
Zmluva |
2016001
|
o zabezpečovaní,realizácii a financovaní akcií žiakov SŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Mediamedia,s.r.o., |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
4780112269
|
Mobilný telefón
|
46,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.12.2015 |
|
Faktúra |
91042172
|
Teplo 11/2015
|
378,49 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.12.2015 |
|
Faktúra |
1327268
|
Odvoz odpadu
|
265,44 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
09.12.2015 |
|
Faktúra |
91042199
|
Elektrina 11/2015
|
1 108,54 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.12.2015 |
|
Faktúra |
91042336
|
nájom tel. pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.12.2015 |
|
Faktúra |
91042336
|
nájom tel. pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.12.2015 |
|
Faktúra |
15180
|
Správa počítačovej siete 9/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
07.12.2015 |
|
Faktúra |
2152428075
|
Vyúčtovanie za kopírovanie
|
28,82 |
s DPH |
|
|
07.12.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
07.12.2015 |
|
Faktúra |
6779202425
|
Mobilný telefón
|
46,09 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
03.12.2015 |
|
Objednávka |
31/2015
|
nová klapka
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Slovnaft a.s., |
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
15387
|
školský nábytok
|
9 588,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o., |
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
770106383
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 633,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
03.12.2015 |
|
Faktúra |
7060762
|
Káblová TV
|
87,56 |
s DPH |
|
|
03.12.2015 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
03.12.2015 |
|
Objednávka |
21/2015
|
školské lavice a stoly
|
9 588,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
ALEX |
|
02.12.2015 |
|
Objednávka |
22/2015
|
stravné lístky
|
1 630,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
02.12.2015 |
|
Objednávka |
19/2015
|
server,záložný zdroj
|
2 430,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
CMD |
|
01.12.2015 |
|
Objednávka |
20/2015
|
stravné lístky
|
1 640,10 |
s DPH |
|
|
30.11.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
30.11.2015 |
|
Objednávka |
17/2015
|
Pentium,monitor, disk
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
CMD |
|
27.11.2015 |
|
Objednávka |
18/2015
|
Windows, office 2016 Profesional,
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
|
|
30.11.2015 |
|
Objednávka |
16/2015
|
notebook,myš
|
|
s DPH |
|
|
27.11.2015 |
CMD |
|
27.11.2015 |
|
Faktúra |
0151620413
|
montáž projektora
|
471,96 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
0151620400
|
projektor LCD HITACHi
|
979,92 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
113081512
|
služby počítačovej siete SANET
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
26.11.2015 |
Združenie |
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
113081512
|
služby počítačovej siete
|
300,00 |
bez DPH |
|
|
26.11.2015 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej siete SANET |
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
15175
|
Správa počítačovej siete 9/2015
|
439,20 |
s DPH |
|
|
26.11.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
26.11.2015 |
|
Faktúra |
91040864
|
Pevná linka 09/2015 refakturácia
|
2,21 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
24.11.2015 |
|
Faktúra |
7510006285
|
Mobilný telefón
|
58,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
24.11.2015 |
|
Faktúra |
7510039621
|
Mobilný telefón
|
52,39 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
24.11.2015 |
|
Faktúra |
115182852
|
Vodné stočné, Rač. 80 - školský internát
|
345,34 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
BVS, a.s. |
|
23.11.2015 |
|
Faktúra |
15003006
|
čistiace potreby
|
156,64 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
23.11.2015 |
|
Faktúra |
115182853
|
Vodné stočné, Rač. 78
|
105,34 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
BVS, a.s. |
|
23.11.2015 |
|
Faktúra |
115172976
|
unlimited hosting sosch.sk
|
14,76 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
Websupport, s.r.o. |
|
23.11.2015 |
|
Objednávka |
30/2015
|
LVVZ
|
6 720,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2015 |
|
|
23.11.2015 |
|
Objednávka |
29/2015
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
19.11.2015 |
Bedárik sanitárna technika |
|
19.11.2015 |
|
Faktúra |
2152425604
|
Prenájon kopírky 010/2015
|
67,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
13.11.2015 |
|
Faktúra |
3415170565
|
Odvoz odpadu
|
298,62 |
s DPH |
|
|
13.11.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
13.11.2015 |
|
Faktúra |
022/2015
|
Spracovanie miezd 10/2015
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
12.11.2015 |
|
Faktúra |
115111414
|
unlimited hosting sosch.sk
|
79,20 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
Websupport, s.r.o. |
|
12.11.2015 |
|
Faktúra |
022/2015
|
Spracovanie miezd 10/2015
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2015 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
12.11.2015 |
|
Objednávka |
13/2015
|
kábel, montáž lampa
|
471,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
TA TRIUMPH |
|
11.11.2015 |
|
Objednávka |
12/2015
|
dataprojektor
|
1 410,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
TA TRIUMPH |
|
11.11.2015 |
|
Objednávka |
11/2015
|
dataprojektor
|
979,92 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
TA TRIUMPH |
|
11.11.2015 |
|
Objednávka |
10/2015
|
server,zdroj, počítač, softvér notebook
|
6 180,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
CMD |
|
11.11.2015 |
|
Objednávka |
09/2015
|
kancelársky počítač
|
366,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2015 |
CMD |
|
11.11.2015 |
|
Faktúra |
FV151191
|
poster
|
25,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2015 |
Plotbase s.r.o., |
|
09.11.2015 |
|
Faktúra |
2015 10 05
|
Deratizácia
|
88,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Gabriela Steinhubelová, |
|
06.11.2015 |
|
Faktúra |
2015054
|
Sťahovacie služby
|
4 227,50 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
FALCONintl.eu |
|
06.11.2015 |
|
Faktúra |
770102671
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 788.90 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
06.11.2015 |
|
Faktúra |
7230639894
|
Elektrina, Račianska 80 - Školský internát
|
preplatok17.27 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.11.2015 |
|
Faktúra |
7150839297
|
Elektrina, Račianska 80 - Školský internát
|
preplatok827.45 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.11.2015 |
|
Faktúra |
115171197
|
Vodné stočné, Rač. 78
|
1 049.20 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
BVS, a.s. |
|
06.11.2015 |
|
Faktúra |
7449093010
|
Elektrina, Račianska 80 - Školský internát
|
1 209.82 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.11.2015 |
|
Faktúra |
|
Káblová TV
|
65,67 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
06.11.2015 |
|
Faktúra |
115171184
|
Vodné stočné, Rač. 80 - školský internát
|
1 487.34 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
BVS, a.s. |
|
06.11.2015 |
|
Faktúra |
7449093009
|
Elektrina, Račianska 80 - Školský internát
|
29,57 |
s DPH |
|
|
06.11.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.11.2015 |
|
Faktúra |
91039516
|
Teplo - fixná zložka
|
304,09 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
05.11.2015 |
|
Faktúra |
91039551
|
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
285,29 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
05.11.2015 |
|
Faktúra |
91039567
|
Elektrina NN 10/2015
|
1 454.68 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
05.11.2015 |
|
Faktúra |
7428889023
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
05.11.2015 |
|
Faktúra |
91039042
|
nájom tel. pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
04.11.2015 |
|
Faktúra |
215242139
|
vyučtovanie
|
15,66 |
s DPH |
|
|
04.11.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
04.11.2015 |
|
Faktúra |
15 160
|
Správa počítačovej siete 9/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
02.11.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
02.11.2015 |
|
Objednávka |
28/2015
|
stravné lístky
|
1 785,30 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
|
|
29.10.2015 |
|
Objednávka |
27/2015
|
stravné lístky
|
1 785,30 |
s DPH |
|
|
29.10.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
29.10.2015 |
|
Faktúra |
|
list bianco s vodotlačou
|
97,20 |
s DPH |
|
|
26.10.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
26.10.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
82,63 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
23.10.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
52,39 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
23.10.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
52,39 |
s DPH |
|
|
23.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
23.10.2015 |
|
Faktúra |
|
Odborná literatúra - Manažment školy v praxi
|
68,40 |
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
22.10.2015 |
|
Objednávka |
15/2015
|
deratizácia
|
|
s DPH |
|
|
22.10.2015 |
Steinhubelová |
|
22.10.2015 |
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
|
22.10.2015 |
|
Zmluva |
0584958/00CRZ
|
o pripojení do distribučnej sústavy
|
|
s DPH |
|
|
21.10.2015 |
Slovnaft a.s., |
|
22.10.2015 |
|
Faktúra |
|
Chemické pomôcky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
XenoBios, s.r.o. |
|
19.10.2015 |
|
Faktúra |
91037538
|
Pevná linka 09/2015 refakturácia
|
2,11 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
16.10.2015 |
|
Faktúra |
021/2015
|
Spracovanie miezd 9/2015
|
800,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2015 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
16.10.2015 |
|
Faktúra |
2152422139
|
Prenájon kopírky 010/2015
|
67,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
3415159131
|
Komunálny odpad
|
298,62 |
s DPH |
|
|
15.10.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
15.10.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
46,09 |
s DPH |
|
|
12.10.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
12.10.2015 |
|
Faktúra |
150195
|
Odpojenie EZS od PCO
|
27,48 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
SKOM,s.r.o., |
|
08.10.2015 |
|
Faktúra |
770100176
|
Stravné lístky SOŠ doobjednávka
|
26,70 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
07.10.2015 |
|
Faktúra |
770099954
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 708.50 |
s DPH |
|
|
07.10.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
07.10.2015 |
|
Faktúra |
91036393
|
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
327,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
06.10.2015 |
|
Faktúra |
91036352
|
Teplo - fixná zložka
|
102,49 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
06.10.2015 |
|
Faktúra |
201500839
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
06.10.2015 |
|
Faktúra |
201500758
|
Ochrana objektu
|
119,50 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
06.10.2015 |
|
Faktúra |
91036421
|
Elektrina NN 09/2015
|
906,22 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
06.10.2015 |
|
Faktúra |
2015/423
|
Sluužby technika BTS a PO
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
BOJNANSKÝ MILAN |
|
06.10.2015 |
|
Faktúra |
7449093011
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
05.10.2015 |
|
Faktúra |
15141
|
Správa počítačovej siete 9/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
02.10.2015 |
|
Faktúra |
91035848
|
nájom tel. pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
02.10.2015 |
|
Faktúra |
FV151039
|
poster
|
82,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
Plotbase s.r.o., |
|
02.10.2015 |
|
Faktúra |
91035453
|
Pevná linka 05/2015 refakturácia
|
1,39 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
01.10.2015 |
|
Zmluva |
0705332/00CRZ
|
o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
Slovnaft a.s., |
|
02.10.2015 |
|
Zmluva |
dodatok 03
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
SPP a.s., |
|
01.10.2015 |
|
Objednávka |
14/2015
|
stravné lístky
|
1 704,90 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
28.09.2015 |
|
Faktúra |
2152420573
|
Vyúčtovanie za kopírovanie
|
24,54 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
28.09.2015 |
|
Faktúra |
2152212421
|
zásah v deň hlásenia
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
Konica Minolta spol. s.r.o |
|
24.09.2015 |
|
Faktúra |
89943840
|
Balíček školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Poradca s.r.o., |
|
23.09.2015 |
|
Faktúra |
|
Ukážky prvej pomoci
|
37,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Slovenský Červený kríž |
|
23.09.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
61,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
23.09.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
61,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
23.09.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
52,39 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
23.09.2015 |
|
Faktúra |
15002331
|
čistiace potreby
|
82,36 |
s DPH |
|
|
21.09.2015 |
Ľuboš Bednárik - Sanitárna technika |
|
21.09.2015 |
|
Objednávka |
25/2015
|
oprava poruchy
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o., |
|
18.09.2015 |
|
Objednávka |
24/2015
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2015 |
Bedárik sanitárna technika |
|
18.09.2015 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 8/2015
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
11.09.2015 |
|
Faktúra |
3415127178
|
Komunálny odpad
|
464,52 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
10.09.2015 |
|
Faktúra |
2152419263
|
Prenájon kopírky 09/2015
|
67,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
09.09.2015 |
|
Faktúra |
115162053
|
Vodné stočné, Rač. 80 - školský internát
|
228,92 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
BVS, a.s. |
|
09.09.2015 |
|
Faktúra |
115162053
|
Vodné stočné, Rač. 80 - školský internát
|
562,32 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
BVS, a.s. |
|
09.09.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
46,09 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.09.2015 |
|
Faktúra |
1150852
|
triedna kniha
|
17,76 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
CART PRINT s.r.o |
|
09.09.2015 |
|
Faktúra |
2152417952
|
Vyúčtovanie za kopírovanie
|
12,01 |
s DPH |
|
|
09.09.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
09.09.2015 |
|
Faktúra |
2015249
|
Registračný poplatok Podnikanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
JA Slovensko |
SOŠ Chemická |
08.09.2015 |
|
Faktúra |
91033295
|
Elektrina NN 07/2015
|
817,40 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
08.09.2015 |
|
Faktúra |
7419992102
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.09.2015 |
|
Faktúra |
7419992101
|
Elektrina, Račianska 80 - Školský internát
|
1 209.82 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.09.2015 |
|
Faktúra |
7419992100
|
Elektrina, Račianska 80 - Školský internát
|
29,57 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.09.2015 |
|
Faktúra |
770097599
|
Stravné lístky SOŠ
|
640,50 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
04.09.2015 |
|
Faktúra |
91033140
|
Teplo - fixná zložka
|
102,49 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
04.09.2015 |
|
Faktúra |
21515357
|
Odborná literatúra
|
44,95 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
04.09.2015 |
|
Faktúra |
91033140
|
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
145,96 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
04.09.2015 |
|
Faktúra |
91032600
|
Pevná linka 08/2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
03.09.2015 |
|
Objednávka |
23/2015
|
stravné lístky
|
639,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
03.09.2015 |
|
Faktúra |
15123
|
Správa počítačovej siete 8/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
03.09.2015 |
|
Faktúra |
115146118
|
Vodné stočné, Rač. 80 - školský internát
|
935,77 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
BVS, a.s. |
|
02.09.2015 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 7/2015
|
800,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
26.08.2015 |
|
Faktúra |
113081509
|
PC sieť 04.-06.2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
SANET |
|
26.08.2015 |
|
Faktúra |
|
Triedne knihy
|
251,89 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
CART PRINT, s.r.o. |
|
26.08.2014 |
|
Faktúra |
150100636
|
Nákup drobného hmotného majetku
|
700,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2015 |
Gorvej, s. r. o. |
|
26.08.2015 |
|
Faktúra |
9150002948
|
up grade programu
|
63,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
24.08.2015 |
|
Faktúra |
21511703
|
Servis laboratórnych zariadení
|
249,96 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
Lambda Life, a. s. |
|
21.08.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
62,35 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
21.08.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
52,39 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
21.08.2015 |
|
Faktúra |
91031648
|
Pevná linka 05/2015 refakturácia
|
1,72 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
21.08.2015 |
|
Faktúra |
7298294090
|
Plyn, Račianska 80
|
10,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
SPP,a.s. |
|
21.08.2015 |
|
Faktúra |
7165302131
|
Plyn, Vlčie hrdlo 50,
|
22,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
SPP,a.s. |
|
21.08.2015 |
|
Faktúra |
7298294095
|
Plyn, Račianska 80
|
40,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
SPP,a.s. |
|
21.08.2015 |
|
Faktúra |
7418780833
|
Plyn, Račianska 80
|
1 876.79 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
SPP,a.s. |
|
21.08.2015 |
|
Faktúra |
7418783430
|
Plyn, Račianska 80
|
1 541.53 |
s DPH |
|
|
21.08.2015 |
SPP,a.s. |
|
21.08.2015 |
|
Faktúra |
9150001688
|
up grade programu
|
189,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
18.08.2015 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
245,76 |
s DPH |
|
|
12.08.2015 |
2D, spol. s r.o. |
|
13.08.2015 |
|
Faktúra |
91029699
|
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody
|
126,04 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
11.08.2015 |
|
Faktúra |
2152415524
|
Prenájon kopírky 08/2015
|
67,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
11.08.2015 |
|
Faktúra |
3415116131
|
Odvoz odpadu
|
630,42 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
11.08.2015 |
|
Faktúra |
2776299497
|
Pevná linka - SOŠ
|
46,09 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
11.08.2015 |
|
Faktúra |
91029676
|
Teplo - fixná zložka
|
102,49 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
11.08.2015 |
|
Faktúra |
91029728
|
Elektrina NN 07/2015
|
753,80 |
s DPH |
|
|
11.08.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
11.08.2015 |
|
Faktúra |
91029114
|
Pevná linka 07/2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
06.08.2015 |
|
Faktúra |
21524143398
|
Toner
|
47,72 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
06.08.2015 |
|
Faktúra |
15106
|
Správa počítačovej siete 7/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
06.08.2015 |
|
Faktúra |
115153771
|
Vodné stočné, Rač. 80 - 3kolský internát
|
756,29 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
BVS, a.s. |
|
06.08.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Chata - Borinka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.08.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80 - Školský internát
|
1 209,82 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.08.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80 - Školský internát
|
29,57 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.08.2015 |
|
Faktúra |
115153782
|
Vodné stočné, Rač. 78 - škola
|
213,47 |
s DPH |
|
|
05.08.2015 |
BVS, a.s. |
|
06.08.2015 |
|
Faktúra |
770094564
|
Stravné lístky SOŠ
|
123,60 |
s DPH |
|
|
03.08.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
04.08.2015 |
|
Objednávka |
08/2016
|
stravné lístky
|
492,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
03.08.2015 |
|
Faktúra |
7506142907
|
Služby mobilného operátora
|
69,36 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
05.08.2015 |
|
Faktúra |
7506156848
|
Služby mobilného operátora
|
52,54 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
05.08.2015 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 5/2015
|
800,00 |
s DPH |
|
|
28.07.2015 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
05.08.2015 |
|
Faktúra |
|
Oprava odvodnenia strechy
|
3 640,28 |
s DPH |
|
|
21.07.2015 |
ORKO PHM s.r.o. |
|
21.07.2015 |
|
Faktúra |
770093611
|
Stravné lístky SOŠ
|
495,60 |
s DPH |
|
|
17.07.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
17.07.2015 |
|
Faktúra |
91027162
|
Pevná linka 06/2015 refakturácia
|
2,38 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
16.07.2015 |
|
Objednávka |
07/2016
|
stravné lístky
|
492,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
16.07.2015 |
|
Faktúra |
115146129
|
Vodné stočné, Rač. 78
|
44,26 |
s DPH |
|
|
13.07.2015 |
BVS, a.s. |
|
13.07.2015 |
|
Faktúra |
91025943
|
Voda 06/2015
|
309,62 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
7213434093
|
Plyn, Račianska 78
|
311,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
SPP,a.s. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
91025873
|
Elektrina NN 06/2015
|
1 429.87 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 78
|
544,30 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
|
Prenájon kopírky 07/2015
|
67,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
3415104782
|
Komunálny odpad
|
564,06 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
6775346213
|
Pevná linka ŠI
|
58,38 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
|
Poplatok za upomienku
|
4,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2015 |
Messer s.r.o. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
201500443
|
Ochrana objektu
|
179,24 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
201500524
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu 6/2015
|
30,70 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
DAX VÝŤAHY |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
91025078
|
Pevná linka 06/2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
15089
|
Správa počítačovej siete 6/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
|
Služby technika BTS a PO II.štvrťrok 2015
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2015 |
Milan Bojnanský |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80
|
1 209.82 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80
|
29,57 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
|
Káblová TV
|
17,89 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
7213434088
|
Plyn, Račianska 80
|
15,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SPP,a.s. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
7213434087
|
Plyn, Vlčie hrdlo 50,
|
22,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
SPP,a.s. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Borinka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
12,82 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
91025360
|
Teplo 06/2015
|
109,20 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.07.2015 |
|
Faktúra |
21512267
|
Odborná literatúra
|
44,95 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
02.07.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
19,72 |
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
01.07.2015 |
|
Faktúra |
115141909
|
Vodné stočné, Rač. 78
|
359,45 |
s DPH |
|
|
29.06.2015 |
BVS, a.s. |
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Toner
|
42,60 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
25.06.2015 |
|
Faktúra |
1082761
|
Tonery
|
202,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
|
25.06.2015 |
|
Faktúra |
770091175
|
Stravné lístky
|
3 051.60 |
s DPH |
|
|
25.06.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
25.06.2015 |
|
Faktúra |
20153170
|
Kancelárske potreby
|
496,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Ing. Pavol Regina- Regina |
|
25.06.2015 |
|
Faktúra |
20153169
|
Kancelárske potreby
|
615,96 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Ing. Pavol Regina- Regina |
|
25.06.2015 |
|
Objednávka |
06/2015
|
stravné lístky
|
3 048,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
24.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie za kopírovanie
|
35,42 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
23.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Prenájom priestorov - aula Minor
|
250,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Paneurópska vysoká škola |
|
23.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Prenájom priestorov - aula Minor
|
750,00 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Paneurópska vysoká škola |
|
23.06.2015 |
|
Faktúra |
7505183433
|
Mobilný telefón 2
|
52,39 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
23.06.2015 |
|
Faktúra |
7505170856
|
Mobilný telefón 1
|
55,50 |
s DPH |
|
|
22.06.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
23.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 5/2015
|
800,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
18.06.2015 |
|
Faktúra |
91023507
|
Pevná linka 05/2015 refakturácia
|
0,97 |
s DPH |
|
|
17.06.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
17.06.2015 |
|
Objednávka |
04/2015
|
triedne knihy
|
34,76 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
Cart print |
|
16.06.2015 |
|
Faktúra |
115138201
|
Vodné stočné, Rač. 80
|
1 391.56 |
s DPH |
|
|
16.06.2015 |
BVS, a.s. |
|
16.06.2015 |
|
Faktúra |
|
3-dňová vedecká konferencia - obedy
|
990,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Globalgastro plus, s.r.o. |
|
15.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Vedecká konferencia - obedy
|
330,00 |
s DPH |
|
|
15.06.2015 |
Globalgastro plus, s.r.o. |
|
15.06.2015 |
|
Faktúra |
0774397386
|
Pevná linka ŠI
|
66,74 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
11.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
158,14 |
s DPH |
|
|
11.06.2015 |
2D, spol. s r.o. |
|
11.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Prenájon kopírky 06/2015
|
67,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
09.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 78
|
533,46 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.06.2015 |
|
Faktúra |
3415104782
|
Komunálny odpad
|
564,06 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
09.06.2015 |
|
Faktúra |
7417807460
|
Plyn, Račianska 80
|
2 531.82 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
SPP,a.s. |
|
09.06.2015 |
|
Faktúra |
113081506
|
PC sieť 04.-06.2015
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
SANET |
|
09.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
19,72 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
09.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Prenájon kopírky
|
75,12 |
s DPH |
|
|
09.06.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
09.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Borinka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Káblová TV
|
17,89 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
08.06.2015 |
|
Faktúra |
15073
|
Správa počítačovej siete 5/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
08.06.2015 |
|
Faktúra |
91022224
|
Teplo 05/2015
|
102,49 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
08.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie 2014
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
EPROMA s.r.o. |
|
09.06.2015 |
|
Faktúra |
770089604
|
Stravné lístky ŠI
|
947,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
09.06.2015 |
|
Faktúra |
1234901545
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 843.60 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
09.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80
|
29,57 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.06.2015 |
|
Faktúra |
91022207
|
Elektrina NN 05/2015
|
314,80 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
08.06.2015 |
|
Faktúra |
91022181
|
Voda 05/2015
|
88,46 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
08.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80
|
1 209.82 |
s DPH |
|
|
08.06.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu 5/2015
|
30,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
DAX VÝŤAHY |
|
03.06.2015 |
|
Faktúra |
91021655
|
Pevná linka 05/2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
03.06.2015 |
|
Faktúra |
7248351160
|
Plyn, Vlčie hrdlo 50,
|
22,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
SPP,a.s. |
|
02.06.2015 |
|
Faktúra |
7248351165
|
Plyn, Račianska 78
|
311,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
SPP,a.s. |
|
02.06.2015 |
|
Faktúra |
7248351161
|
Plyn, Račianska 80
|
15,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
SPP,a.s. |
|
02.06.2015 |
|
Faktúra |
|
Ukážky prvej pomoci
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Slovenský Červený kríž |
|
02.06.2015 |
|
Faktúra |
21508905
|
Odborná literatúra
|
44,95 |
s DPH |
|
|
28.05.2015 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
28.05.2015 |
|
Objednávka |
03/2016
|
preloženie linky FDSL
|
39,83 |
s DPH |
|
|
25.05.2015 |
Data Centrum |
|
25.05.2015 |
|
Faktúra |
7504208115
|
Mobilný telefón 2
|
52,39 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
25.05.2015 |
|
Faktúra |
7504197452
|
Mobilný telefón 1
|
78,54 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
25.05.2015 |
|
Faktúra |
91020359
|
Pevná linka 04/2015 refakturácia
|
0,68 |
s DPH |
|
|
22.05.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
25.05.2015 |
|
Faktúra |
115128928
|
Vodné stočné, Rač. 80
|
1 421.59 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
BVS, a.s. |
|
14.05.2015 |
|
Faktúra |
7417803209
|
Plyn, Račianska 80
|
4 580.17 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
SPP,a.s. |
|
14.05.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 78
|
534,95 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.05.2015 |
|
Faktúra |
115128940
|
Vodné stočné, Rač. 78
|
439,51 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
BVS, a.s. |
|
14.05.2015 |
|
Faktúra |
3415062148
|
Komunálny odpad
|
597,24 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
14.05.2015 |
|
Faktúra |
91012773
|
Teplo 02/2015
|
707,28 |
s DPH |
|
|
14.05.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
14.05.2015 |
|
Faktúra |
|
Deratizácia, dezinsekcia Račianska 78
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Trio-D spol. s.r.o. |
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
91019151
|
Teplo 04/2015
|
252,90 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80
|
29,57 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
|
Deratizácia, dezinsekcia SOŠCH
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Trio-D spol. s.r.o. |
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
5773445399
|
Pevná linka ŠI
|
69,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
|
Deratizácia, dezinsekcia ŠI
|
516,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Trio-D spol. s.r.o. |
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
91019204
|
Voda 04/2015
|
221,14 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
91019209
|
Elektrina NN 04/2015
|
1 188.24 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
139,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80
|
1 209,82 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Borinka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.05.2015 |
|
Faktúra |
7115163885
|
Plyn
|
311,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
SPP,a.s. |
|
07.05.2015 |
|
Faktúra |
|
Káblová TV
|
17,89 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
07.05.2015 |
|
Faktúra |
7115163880
|
Plyn
|
22,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
SPP,a.s. |
|
07.05.2015 |
|
Faktúra |
7115163881
|
Plyn
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
SPP,a.s. |
|
07.05.2015 |
|
Faktúra |
|
Prenájon kopírky
|
67,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
07.05.2015 |
|
Faktúra |
91018523
|
Pevná linka 04/2015
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
04.05.2015 |
|
Faktúra |
9150000470
|
Upgrade ASC agendy
|
195,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
29.04.2015 |
|
Faktúra |
|
Prenájon kopírky
|
62,35 |
s DPH |
|
|
29.04.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
29.04.2015 |
|
Faktúra |
91006233
|
Teplo - vyučtovanie 2014
|
-262,58 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
27.04.2015 |
|
Faktúra |
7503237269
|
Mobilný telefón 2
|
52,39 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
23.04.2015 |
|
Faktúra |
|
Prenájon kopírky
|
67,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
23.04.2015 |
|
Faktúra |
91017123
|
Pevná linka 03/2015 refakturácia
|
3,41 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
23.04.2015 |
|
Faktúra |
7503227507
|
Mobilný telefón 1
|
62,33 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
23.04.2015 |
|
Faktúra |
|
Odkúpenie kopírky K23888
|
1,20 |
s DPH |
|
|
23.04.2015 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
23.04.2015 |
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby
|
170,66 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
22.04.2015 |
|
Faktúra |
20152001
|
Kancelárske potreby
|
171,80 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
Pavol Regina |
|
22.04.2015 |
|
Faktúra |
21406147
|
Odborné knihy
|
44,95 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
14.04.2015 |
|
Faktúra |
7417800112
|
Plyn, Račianska 80
|
5 954.13 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
SPP,a.s. |
|
14.04.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 78
|
547,75 |
s DPH |
|
|
14.04.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.04.2015 |
|
Faktúra |
7501293701
|
Mobilný telefón 1
|
60,19 |
s DPH |
|
|
10.04.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
10.04.2015 |
|
Faktúra |
4772503831
|
Pevná linka ŠI
|
64,10 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
09.04.2015 |
|
Faktúra |
3415051065
|
Komunálny odpad
|
564,06 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
09.04.2015 |
|
Faktúra |
7501302939
|
Mobilný telefón 2
|
52,50 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
09.04.2015 |
|
Faktúra |
91015968
|
Teplo 03/2015
|
387,29 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.04.2015 |
|
Faktúra |
115120341
|
Vodné stočné, Rač. 78
|
216,94 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
BVS, a.s. |
|
09.04.2015 |
|
Faktúra |
91015856
|
Elektrina NN 03/2015
|
1 137.25 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.04.2015 |
|
Faktúra |
91015995
|
Voda 03/2015
|
221,14 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.04.2015 |
|
Faktúra |
115120330
|
Vodné stočné, Rač. 80
|
1 390.46 |
s DPH |
|
|
09.04.2015 |
BVS, a.s. |
|
09.04.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80
|
29,57 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80
|
1 209,82 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
|
Káblová TV
|
17,89 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Borinka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.04.2015 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 699,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
07.04.2015 |
|
Faktúra |
7208364375
|
Plyn, Račianska 78
|
311,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
SPP,a.s. |
|
07.04.2015 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
887,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
07.04.2015 |
|
Faktúra |
|
Služby technika BTS a PO
|
108,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Milan Bojnanský |
|
07.04.2015 |
|
Faktúra |
91015267
|
Pevná linka 03/2015
|
138,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
07.04.2015 |
|
Faktúra |
|
Správa počítačovej siete 3/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
07.04.2015 |
|
Faktúra |
72008364371
|
Plyn, Račianska 80
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
SPP,a.s. |
|
07.04.2015 |
|
Faktúra |
7208364370
|
Plyn, Vlčie hrdlo 50,
|
22,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2015 |
SPP,a.s. |
|
07.04.2015 |
|
Faktúra |
201500123
|
Ochrana objektu
|
179,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
02.04.2015 |
|
Faktúra |
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2015 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
02.04.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
19,85 |
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
31.03.2015 |
|
Faktúra |
|
Doprava a inštalácia kopírky
|
106,55 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
30.03.2015 |
|
Zmluva |
52102496
|
Prenájon kopírky Konica Minolta
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o., |
|
26.03.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón 2
|
57,38 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
23.03.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón 1
|
70,98 |
s DPH |
|
|
23.03.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
23.03.2015 |
|
Faktúra |
91013903
|
Pevná linka 02/2015 refakturácia
|
1,44 |
s DPH |
|
|
18.03.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
18.03.2015 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
146,16 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
2D, spol. s r.o. |
|
17.03.2015 |
|
Faktúra |
|
Vedecká konferencia - obedy
|
346,50 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Globalgastro plus, s.r.o. |
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
7417797255
|
Plyn, Račianska 80
|
8 519.60 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
SPP,a.s. |
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie za kopírovanie
|
226,94 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
13.03.2015 |
|
Faktúra |
3415019601
|
Komunálny odpad
|
530,88 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
11.03.2015 |
|
Faktúra |
|
Káblová TV
|
17,89 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu 2/2015
|
30,70 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
DAX VÝŤAHY |
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Borinka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
115112122
|
Vodné stočné, Rač. 80
|
1 051.67 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
BVS, a.s. |
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
115112135
|
Vodné stočné, Rač. 78
|
214,69 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
BVS, a.s. |
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
362815
|
členské
|
33,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
SANET |
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 78
|
924,53 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80
|
1 209,82 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80
|
29,57 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka ŠI
|
84,20 |
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
10.03.2015 |
|
Faktúra |
|
Prenájom priestorov - poslucháreň ATRIUM
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Paneurópska vysoká škola |
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
|
Dusík kvapalný
|
26,58 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Messer s.r.o. |
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
91012851
|
Elektrina NN 02/2015
|
1 682.60 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
91012311
|
Pevná linka 02/2015
|
138,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
91012833
|
Voda 02/2015
|
353,84 |
s DPH |
|
|
09.03.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.03.2015 |
|
Faktúra |
|
Správa počítačovej siete 2/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
CMD s.r.o. |
|
03.03.2015 |
|
Faktúra |
7228336640
|
Plyn, Vlčie hrdlo 50,
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
SPP,a.s. |
|
03.03.2015 |
|
Faktúra |
7228336641
|
Plyn, Račianska 80
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
SPP,a.s. |
|
03.03.2015 |
|
Faktúra |
7228336645
|
Plyn, Račianska 78
|
311,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2015 |
SPP,a.s. |
|
03.03.2015 |
|
Faktúra |
91011557
|
Pevná linka 01/2015 refakturácia
|
1,51 |
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
24.02.2015 |
|
Faktúra |
|
PC sieť
|
300,00 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
SANET |
|
23.02.2015 |
|
Faktúra |
|
Prenájon kopírky
|
96,95 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
23.02.2015 |
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
68,88 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
ŠEVT a.s. |
|
23.02.2015 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka ŠI
|
97,02 |
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
23.02.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80
|
1 209,82 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Borinka
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
115104046
|
Vodné stočné, Rač. 80
|
1 732.54 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
BVS, a.s. |
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
3415008541
|
Komunálny odpad
|
597,24 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
115104057
|
Vodné stočné, Rač. 78
|
277,86 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
BVS, a.s. |
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
|
Káblová TV
|
21,89 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
7417794497
|
Plyn, Račianska 80
|
9 524.08 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
SPP,a.s. |
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 78
|
984,82 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu 1/2015
|
30,70 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
DAX VÝŤAHY |
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80
|
29,57 |
s DPH |
|
|
11.02.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.02.2015 |
|
Faktúra |
91009973
|
Elektrina NN 01/2015
|
1 729.15 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.02.2015 |
|
Faktúra |
91007958
|
Voda 01/2015
|
205,67 |
s DPH |
|
|
09.02.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.02.2015 |
|
Faktúra |
|
Dezinsekcia ŠI
|
132,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Trio-D spol. s.r.o. |
|
06.02.2015 |
|
Faktúra |
91009574
|
Pevná linka 01/2015
|
138,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
06.02.2015 |
|
Faktúra |
91009940
|
Teplo 01/2015
|
876,42 |
s DPH |
|
|
06.02.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
06.02.2015 |
|
Faktúra |
7115085112
|
Plyn, Račianska 80
|
311,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
SPP,a.s. |
|
05.02.2015 |
|
Faktúra |
7115085106
|
Plyn, Račianska 80
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
SPP,a.s. |
|
05.02.2015 |
|
Faktúra |
|
Správa počítačovej siete 1/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
05.02.2015 |
|
Faktúra |
7115085107
|
Plyn, Račianska 80
|
15,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2015 |
SPP,a.s. |
|
05.02.2015 |
|
Faktúra |
|
Chemikálie
|
77,46 |
s DPH |
|
|
03.02.2015 |
Centralchem, s.r.o. |
|
24.02.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
19,72 |
s DPH |
|
|
02.02.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
02.02.2015 |
|
Objednávka |
02/2015
|
triedne knihy
|
233,89 |
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
Cart print |
|
02.02.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón 2
|
57,53 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
29.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón 1
|
61,17 |
s DPH |
|
|
29.01.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
29.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Chemické pomôcky
|
96,10 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
XenoBios, s.r.o. |
|
24.02.2015 |
|
Faktúra |
72258247711
|
Plyn, Račianska 80
|
15,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
SPP,a.s. |
|
23.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Prenájon kopírky
|
96,95 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
23.01.2015 |
|
Faktúra |
7258247716
|
Plyn, Račianska 78
|
311,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
SPP,a.s. |
|
23.01.2015 |
|
Faktúra |
7258247710
|
Plyn, Vlčie hrdlo 50,
|
22,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2015 |
SPP,a.s. |
|
23.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Plyn, Vlčie hrdlo 50,
|
-10,97 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
SPP,a.s. |
|
21.01.2015 |
|
Faktúra |
7442200735
|
Plyn, Račianska 80
|
50,38 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
SPP,a.s. |
|
21.01.2015 |
|
Faktúra |
7442200736
|
Plyn, Račianska 78
|
-430,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
SPP,a.s. |
|
21.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Prenájon kopírky
|
335,64 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
19.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80
|
-1 327,49 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
19.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka 12/2014 refakturácia
|
1,61 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
19.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka ŠI
|
85,62 |
s DPH |
|
|
16.01.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
16.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80
|
1 209,82 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Plyn Račianska 80
|
9 194,69 |
s DPH |
|
|
15.01.2015 |
SPP,a.s. |
|
15.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Rač. 78
|
990,15 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
3414231368
|
OLO
|
597,24 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, ŠI, vyučtovacia faktúra
|
62,57 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI, vyúčtovacia faktúra
|
-32,22 |
s DPH |
|
|
13.01.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.01.2015 |
|
Objednávka |
01/2015
|
tlačivá
|
|
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
SEVT |
|
13.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Voda 12/2014
|
205,67 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
12.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Teplo 12/2014
|
917,06 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
12.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina NN 12/2014
|
1 339,79 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
12.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka 11/2014 refakturácia
|
1,61 |
s DPH |
|
|
12.01.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
12.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Ochrana objektu, ŠI, 10-12/2014
|
179,24 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu, 12/2014
|
30,70 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
DAX VÝŤAHY |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
114194694
|
Vodné, stočné, Rač. 78
|
200,29 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
BVS, a.s. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
114194682
|
Vodné stočné ŠI,
|
1 086.24 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
BVS, a.s. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
19,72 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka 12/2014
|
138,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
08.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón 1
|
56,18 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
08.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
62,57 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón 2
|
31,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
08.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Káblová televízia
|
21,89 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Ochrana objektu, 10-12/2014
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2015 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky SOU
|
1 435,10 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Odborná literatúra
|
44,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Prenájom Kopírky
|
96,95 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Disk do servera
|
286,80 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
CMD, s.r.o. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd, 12/2014
|
800,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
|
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie účtovníctva, 12/2014
|
950,00 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Správa PC siete 12/2014
|
549,60 |
s DPH |
|
|
29.12.2014 |
CMD, s.r.o. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Revízia kotoľne, Rač. 78
|
2 443,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Regulaterm Control s.r.o. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Revízie tlakových zariadení
|
753,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Regulaterm Control s.r.o. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky ŠI
|
686,10 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Revízia kotoľne, Rač. 80
|
2 833,54 |
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
Regulaterm Control s.r.o. |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce 11/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
Vladimír Zelenka - Software Consulting |
|
17.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Odborná prehliadka a skúška el. zariadenia a bleskozvodu
|
2 764,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Pavol Krchnák |
|
18.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Odstránenie závad na elektrickej inštalácii Rač. 80
|
428,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
Pavol Krchnák |
|
16.12.2014 |
|
Faktúra |
114188544
|
Voda, Rač. 78
|
263,33 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
BVS, a.s. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
114188532
|
Vodné stočné 11/2014, Rač. 80
|
1 681.27 |
s DPH |
|
|
15.12.2014 |
BVS, a.s. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
708,84 |
s DPH |
|
|
12.12.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Služby technika BTS a PO
|
108,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Milan Bojnanský |
|
11.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka 11/2014
|
138,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
11.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie plyn, Račianska 80
|
7 289,87 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
SPP,a.s. |
|
03.10.2014 |
|
Faktúra |
3414194427
|
Odvoz odpadu
|
530,88 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka 10/2014 refakturácia
|
1,84 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
11.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka ŠI
|
99,04 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
10.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 78
|
930,68 |
s DPH |
|
|
10.12.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Voda 11/2014
|
181,35 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
09.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina NN 11/2014
|
1 134,53 |
s DPH |
|
|
09.12.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
09.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Teplo 11/2014
|
456,14 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Vybavenie stánku na výstaveJuvyr
|
151,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
MP spol. s.r.o. |
|
08.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
190,34 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
2D, spol. s r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 10/2014
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2014 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn, Račianska 80
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
SPP,a.s. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Školenie - aktívne obchdovanie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Tlačová agentúra SR |
|
05.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu 11/2014
|
30,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
DAX VÝŤAHY |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Správa počítačovej siete 11/2014
|
549,60 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
CMD, s.r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Digitálna televízia 12/20114
|
17,90 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
SPP,a.s. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn Račianska 80
|
200,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
SPP,a.s. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
120,38 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
2D, spol. s r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
19,79 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie účtovníctva 11/2014
|
950,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
885,60 |
s DPH |
|
|
04.12.2014 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
770070903
|
Stravné lístky
|
1 641.60 |
s DPH |
|
|
28.11.2014 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce 09/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Vladimír Zelenka - Software Consulting |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce 10/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2014 |
Vladimír Zelenka - Software Consulting |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Odborná literatúra - Manažment školy v praxi
|
66,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
26.11.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup vybavenia do laboratória
|
228,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
mikroCHEM trade |
|
26.11.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
95,58 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
26.11.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
57,72 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
25.11.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
53,05 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
25.11.2014 |
|
Faktúra |
|
Vypracovanie bezpečnostného projektu ochrany osobných údajov
|
360,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
CBsoft, s.r.o. |
|
25.11.2014 |
|
Faktúra |
|
Servisné práce na PSN
|
71,29 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
SKOM, spol. s.r.o. |
|
26.11.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina NN 10/2014
|
1 184,16 |
s DPH |
|
|
25.11.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
26.11.2014 |
|
Faktúra |
|
Internetové pripojenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
SANET |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
96,95 |
s DPH |
|
|
24.11.2014 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Doména SOSCH
|
14,76 |
s DPH |
|
|
14.11.2014 |
Websupport, s.r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby ŠI
|
441,43 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Seminár - Cestovné náhrady
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2014 |
IPEKO Zvolen s.r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
3414180804
|
Odvoz odpadu
|
630,42 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie účtovníctva 10/2014
|
950,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 10/2014
|
800,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2014 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Teplo 10/2014
|
222,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
06.11.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka pitnej vody
|
210,10 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
06.11.2014 |
|
Faktúra |
|
Deratizácia, dezinsekcia ŠI
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Trio-D spol. s.r.o. |
|
06.11.2014 |
|
Faktúra |
|
Deratizácia, dezinsekcia SOŠCH
|
120,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Trio-D spol. s.r.o. |
|
06.11.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Borinka
|
32,63 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu 10/2014
|
30,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
DAX VÝŤAHY |
|
06.11.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Rač. 80
|
1 247.36 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Digitálna televízia 11/20114
|
21,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Kominárske práce kotolňa Račianska 80
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Kominár s.r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Kominárske práce kotolňa Račianska 78
|
25,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Kominár s.r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Digitálna televízia 10/20114
|
17,90 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80
|
22,43 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
15.12.2014 |
|
Objednávka |
|
Nákup vybavenia do laboratória
|
228,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
MikroCHEM trade, spol. s.r.o. |
|
02.12.2014 |
|
Faktúra |
114179434
|
Vodné stočné 10/2014, Rač. 80
|
1 659.07 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
BVS, a.s. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
114179447
|
Voda, Rač. 78
|
213,62 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
BVS, a.s. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn Rač. 78
|
200,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
SPP,a.s. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
22,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
SPP,a.s. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn, Račianska 80
|
12,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2014 |
SPP,a.s. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Tlaková skúška hydrant. hadíc škola
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
HOREX HX, s.r.o. |
|
03.11.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka 10/2014
|
138,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
03.11.2014 |
|
Faktúra |
|
Odborná literatúra
|
44,80 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
770067608
|
Stravné lístky
|
1 736.10 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Tlaková skúška hydrant. hadíc internát
|
98,64 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
HOREX HX, s.r.o. |
|
03.11.2014 |
|
Faktúra |
|
webová stránka
|
79,20 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
|
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Správa počítačovej siete 10/2014
|
549,60 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
CMD, s.r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
19,79 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
30.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Nákup vybavenia do laboratória
|
322,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2014 |
MikroCHEM trade |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 036,10 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
29.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Preplatok za plyn
|
-78,10 |
s DPH |
|
|
29.10.2014 |
SPP,a.s. |
|
29.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
52,54 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
24.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
96,95 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
55,55 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
24.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Učebná pomôcka CD
|
19,13 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
OXICO Ing. Ján Strapec |
|
23.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
144,14 |
s DPH |
|
|
17.10.2014 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
17.10.2014 |
|
Faktúra |
|
úrok z omeškania
|
221,83 |
s DPH |
|
|
15.10.2014 |
SPP |
|
15.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Priama linka
|
1,64 |
s DPH |
|
|
14.10.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
14.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
81,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Rač. 80
|
1 247.36 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
15.12.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80
|
22,43 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.10.2014 |
|
Faktúra |
114170688
|
Voda, Rač. 80
|
1 031.57 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
BVS, a.s. |
|
08.10.2014 |
|
Faktúra |
114170701
|
Voda, Rač. 78
|
234,64 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
BVS, a.s. |
|
08.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Borinka
|
32,63 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.10.2014 |
|
Faktúra |
10811156
|
Tonery
|
158,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
|
07.10.2014 |
|
Faktúra |
3414169660
|
Odvoz odpadu
|
564,06 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
07.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina NN 09/2014
|
1 231,52 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
06.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Teplo 09/2014
|
93,42 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
06.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka pitnej vody
|
247,68 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
06.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Ochrana objektu
|
179,24 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
03.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
22,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
SPP,a.s. |
|
03.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Správa PC siete 9/2014
|
549,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
CMD, s.r.o. |
|
03.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
03.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
987,10 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
03.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn, Račianska 80
|
12,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
SPP,a.s. |
|
03.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Služby technika BTS a PO
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Milan Bojnanský |
|
03.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn, Račianska 78
|
200,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
SPP,a.s. |
|
03.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Stropný držiak
|
212,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
CMD, s.r.o. |
|
03.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka 09/2014
|
138,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
02.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu 09/2014
|
30,70 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
DAX VÝŤAHY |
|
02.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Toner
|
90,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o. |
|
02.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 743,10 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
02.10.2014 |
|
Objednávka |
|
Tlačivá
|
81,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2014 |
Ševt |
|
23.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Preplatok za plyn
|
-21 955,39 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
SPP,a.s. |
|
01.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Preplatok za plyn
|
-2,32 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
SPP,a.s. |
|
01.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
19,72 |
s DPH |
|
|
30.09.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
30.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Ukážky prvej pomoci
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
Slovenský Červený kríž |
|
29.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Priama linka
|
0,50 |
s DPH |
|
|
29.09.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
29.09.2014 |
|
Faktúra |
10811154
|
Tonery
|
358,80 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
|
29.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
415,13 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Ing. Pavol Regina- Regina |
|
29.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
96,43 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Ing. Pavol Regina- Regina |
|
29.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
31,42 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Ing. Pavol Regina- Regina |
|
29.09.2014 |
|
Faktúra |
20144663
|
Kancelárske potreby
|
836,70 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Ing. Pavol Regina- Regina |
|
29.09.2014 |
|
Objednávka |
|
Kancelárske potreby
|
838,45 |
s DPH |
|
|
26.09.2014 |
Regina |
|
29.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
25.09.2014 |
|
Faktúra |
|
úrok z omeškania
|
193,81 |
s DPH |
|
|
24.09.2014 |
SPP |
|
24.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
62,99 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
23.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
96,95 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
23.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
72,47 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
23.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Odborná literatúra
|
42,40 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
23.09.2014 |
|
Faktúra |
1516-2424
|
Odborná literatúra
|
28,70 |
s DPH |
|
|
23.09.2014 |
ARES spol. s r.o. |
|
23.09.2014 |
|
Objednávka |
|
Sada na upevnenie dataprojektora
|
212,40 |
s DPH |
|
|
22.09.2014 |
CMD s.r.o. |
|
03.10.2014 |
|
Faktúra |
|
Pracovné oblečenie
|
140,17 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Lubica Podolcova LUBICA |
|
16.09.2014 |
|
Faktúra |
1415-2419
|
Odborná literatúra
|
15,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
ARES spol. s r.o. |
|
16.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Monitoring a prečistenie dažďového zvodu SOŠCH
|
283,68 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
KANAL M.P.S. s.r.o. |
|
12.09.2014 |
|
Faktúra |
114162117
|
Vodné stočné 07/2014, Rač. 80
|
532,24 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
BVS, a.s. |
|
12.09.2014 |
|
Faktúra |
114162130
|
Vodné stočné 07/2014, Rač. 78
|
254,59 |
s DPH |
|
|
12.09.2014 |
BVS, a.s. |
|
12.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina NN 08/2014
|
712,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
11.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn do kotolne
|
1 206,43 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
SPP,a.s. |
|
11.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Kancelárske Potreby
|
47,18 |
s DPH |
|
|
10.09.2014 |
Pavol Regina |
|
10.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka internát 9/2014
|
108,12 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
02.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Športové potreby
|
162,83 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
BJP s.r.o. |
|
10.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Športové potreby
|
426,50 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Sportsdirect.comSLOVAKIA s.r.o. |
|
10.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
85,91 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
09.09.2014 |
|
Faktúra |
3414135504
|
Komunálny odpad
|
564,06 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
09.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
700,92 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
2D, spol. s r.o. |
|
09.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia
|
626,88 |
s DPH |
|
|
09.09.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie účtovníctva 08/2014
|
950,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina Borinka
|
32,63 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
22,43 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby
|
151,99 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
08.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Digitálna televízia
|
17,90 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
05.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu 08/2014
|
30,70 |
s DPH |
|
|
05.09.2014 |
42DAX VÝŤAHY |
|
05.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka 08/2014
|
138,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
04.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka pitnej vody
|
99,52 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
04.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Teplo 08/2014
|
79,04 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
04.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce 08/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Vladimír Zelenka |
|
04.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
434,10 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
04.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn SOU
|
22,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
SPP,a.s. |
|
04.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Správa pc siete 8/2014
|
549,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
CMD, s.r.o. |
|
03.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn do kotolne ŠI
|
1 539,38 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
SPP,a.s. |
|
27.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
96,95 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
27.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Odvoz odpadu 07/2014
|
630,42 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
27.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Internetové pripojenie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
SANET |
|
27.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky SOU
|
539,10 |
s DPH |
|
|
27.08.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
27.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Triedne knihy
|
238,41 |
s DPH |
|
|
25.08.2014 |
CART PRINT, s.r.o. |
|
25.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
64,59 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
22.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
69,47 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
22.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Oprava - výmena školského rozhlasu
|
1 443.70 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
PROELING s.r.o. |
|
22.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Servis kopírovacie stroja
|
139,20 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. |
|
20.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Servis kopírovacie stroja
|
81,60 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. |
|
20.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Servis kopírovacie stroja
|
-183,60 |
s DPH |
|
|
20.08.2014 |
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. |
|
20.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Priama linka
|
1,61 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
18.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina NN 07/2014
|
798,17 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
18.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Teplo 07/2014
|
79,04 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
18.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka pitnej vody
|
134,89 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
18.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
82,74 |
s DPH |
|
|
14.08.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
18.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia 07/2014
|
605,44 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
12.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn Rač. 78
|
-3 628,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
SPP,a.s. |
|
07.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn Rač. 78
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
SPP,a.s. |
|
07.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 07/2014
|
830,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2014 |
EKOMON,s.r.o. |
|
07.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia, Borinka
|
32,63 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
138,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
18.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia, ŠI
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce 07/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Vladimír Zelenka |
|
06.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Servis kopírovacie stroja
|
183,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. |
|
18.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia, ŠI
|
22,43 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.08.2014 |
|
Faktúra |
114153392
|
Vodné, stočné, ŠI
|
816,49 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
BVS, a.s. |
|
06.08.2014 |
|
Faktúra |
114153405
|
Vodné, stočné, Rač. 78
|
254,75 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
BVS, a.s. |
|
06.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Káblová televízia
|
21,90 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
06.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Správa PC siete 07/2014
|
549,60 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
CMD |
|
05.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn do laboratória SOU
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
SPP,a.s. |
|
05.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu
|
30,70 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
42DAX VÝŤAHY |
|
18.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie účtovníctva 07/2014
|
950,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
05.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 06/2014
|
830,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
EKOMON,s.r.o. |
|
05.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn do kuchyne
|
11,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
SPP,a.s. |
|
05.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn Rač. 78
|
3 628,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2014 |
SPP,a.s. |
|
05.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
19,72 |
s DPH |
|
|
31.07.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
31.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky 07/2014
|
423,60 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
29.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky 07/2014
|
371,10 |
s DPH |
|
|
29.07.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
29.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
66,36 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
24.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
65,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
24.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Štúdia a rozpočet prestavby haly na telocvičňu
|
280,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2014 |
Ing. Jana Maliariková |
|
23.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka pitnej vody
|
252,11 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
23.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Teplo 06/2014
|
79,04 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
23.07.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
TransData s.r.o. |
|
09.09.2014 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolupráci uo dňa 30.9.2011 ISIC
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
19.09.2014 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolupráci uo dňa 30.9.2011 ITIC
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
|
19.09.2014 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
TransData s.r.o. |
|
09.09.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
1 824,16 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
SPP,a.s. |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Ochrana objektu
|
179,24 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrika ŠI
|
22,43 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Káblová TV
|
17,90 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu
|
30,70 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
42DAX VÝŤAHY |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
199,56 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Priama linka
|
1,87 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
17.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina chata Borinka
|
32,63 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
11,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
SPP,a.s. |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
19,72 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
22,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
SPP,a.s. |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
114144955
|
Voda ŠI
|
1 217.74 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
BVS, a.s. |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
5,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
9140001975
|
up grade programu
|
189,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
|
OLO
|
530,88 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Rač. 78
|
591,54 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
96,65 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
3 628,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
SPP,a.s. |
|
16.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
93,97 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
11.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina NN 06/2014
|
910,85 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
11.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
03.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
119,57 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
03.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie účtovníctva 06/ 2014
|
950,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
04.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce 06/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Vladimír Zelenka |
|
04.07.2014 |
|
Faktúra |
114142794
|
Voda
|
651,66 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
BVS, a.s. |
|
04.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Služby technika BTS a PO
|
108,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Milan Bojnanský |
|
03.07.2014 |
|
Zmluva |
0683828/00CRZ
|
nájom telefónnej pozície
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2014 |
Slovnaft a.s., |
|
01.07.2014 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 729,10 |
s DPH |
|
|
25.06.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
27.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
69,38 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
24.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
64,37 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
24.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Priama linka
|
2,98 |
s DPH |
|
|
20.06.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
20.06.2014 |
|
Faktúra |
114137869
|
Voda, ŠI
|
1 086.12 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
BVS, a.s. |
|
20.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
96,95 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
20.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Ochrana Objektu- SOŠCH
|
39,84 |
s DPH |
|
|
13.06.2014 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
16.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
88,29 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
10.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Preprava autobusom
|
940,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Ivan Levčík SILVIA |
|
10.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina Rač. 78
|
697,16 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón- upomienka
|
5,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
10.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
19,72 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
09.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ,Chata
|
32,63 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
22,43 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka pitnej vody
|
785,08 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
06.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
10,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
06.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 05/2014
|
830,00 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
EKOMON,s.r.o. |
|
10.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina NN 05/2014
|
1 156,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
06.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Komunálny odpad
|
597,24 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
06.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Teplo 05/2014
|
79,04 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn Rač. 78
|
3 628,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
SPP,a.s. |
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Ukážky prvej pomoci
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Slovenský Červený kríž |
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Káblová televízia
|
21,90 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn ŠI
|
11,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
SPP,a.s. |
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn, Vlčie hrdlo 50
|
22,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
SPP,a.s. |
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu
|
30,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
42DAX VÝŤAHY |
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky ŠI 05/2014
|
883,80 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky SOU 05/2014
|
1 603,10 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
05.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Správa Pc siete máj 2014
|
549,60 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
CMD, s.r.o. |
|
03.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
12,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
02.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Výuka ekonomických predmetov 5/2014
|
261,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
Ing. Jana Šebestová |
|
02.06.2014 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
170,26 |
s DPH |
|
|
29.05.2014 |
2D, spol. s r.o. |
|
29.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn- Nedoplatok
|
15,03 |
s DPH |
|
|
28.05.2014 |
SPP,a.s. |
|
28.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn Rač. 78
|
3 628,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2014 |
SPP,a.s. |
|
27.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
69,12 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
23.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
64,37 |
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
23.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
96,95 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
22.05.2014 |
|
Faktúra |
|
služby počítačovej siete
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
SANET |
|
21.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Servis kopírovacie stroja
|
258,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. |
|
21.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Školenie PAM
|
232,80 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Vema, s.r.o. |
|
19.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce 4/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Vladimír Zelenka |
|
19.05.2014 |
|
Faktúra |
114129363
|
Voda Rač. 78
|
181,24 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
BVS, a.s. |
|
19.05.2014 |
|
Faktúra |
114129350
|
Voda ŠI
|
2 156.12 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
BVS, a.s. |
|
19.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Deratizácia, dezinsekcia SOŠCH
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Trio-D spol. s.r.o. |
|
19.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Deratizácia, dezinsekcia ŠI
|
516,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
Trio-D spol. s.r.o. |
|
19.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Priama linka
|
5,38 |
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
19.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
3 441,83 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
SPP,a.s. |
|
13.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
789,67 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
12.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Káblová TV
|
17,90 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
12.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Údržba výťahu
|
30,70 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
12.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Odvoz komunálneho odpadu
|
597,24 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
12.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 04/2014
|
830,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
EKOMON,s.r.o. |
|
19.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina NN 04/2014
|
1 141.33 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
14.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka pitnej vody
|
448,93 |
s DPH |
|
|
09.05.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
14.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Teplo 04/2014
|
288,06 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
07.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
87,76 |
s DPH |
|
|
07.05.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
07.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina- ŠI
|
1 247.36 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina- Borinka
|
32,63 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
19,73 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina- ŠI
|
22,43 |
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
11,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
SPP,a.s. |
|
05.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
3 628,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
SPP,a.s. |
|
05.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
05.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Tlačiareň HP CJL
|
330,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
CMD,s.r.o. |
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Správa PC siete
|
549,60 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
CMD, s.r.o. |
|
06.05.2014 |
|
Faktúra |
|
Výuka ekonomických predmetov 4/2014
|
189,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2014 |
Ing. Jana Šebestová |
|
30.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Priama linka
|
3,10 |
s DPH |
|
|
25.04.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
25.04.2014 |
|
Faktúra |
114120469
|
Vodné,stočné, Rač. 78
|
349,58 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
BVS, a.s. |
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
114120458
|
Vodné, stočné, ŠI
|
856,63 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
BVS, a.s. |
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Hygienické potreby
|
24,19 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
61,73 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
59,38 |
s DPH |
|
|
24.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
24.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom zariadenia
|
96,95 |
s DPH |
|
|
23.04.2014 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
23.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Vyúčtovanie tepla za rok 2013
|
-911,23 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
16.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 03/2014
|
830,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
EKOMON,s.r.o. |
|
15.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
97,15 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Pavol Regina |
|
15.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Obedy na PEVŠ
|
198,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
Globalgastro plus,s.r.o. |
|
15.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom Auly
|
250,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2014 |
|
|
15.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
952,13 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
78,53 |
s DPH |
|
|
14.04.2014 |
SPP,a.s. |
|
14.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn ŠI
|
5 663,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2014 |
SPP,a.s. |
|
11.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
127,17 |
s DPH |
|
|
10.04.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Pomôcky
|
108,78 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
Sloger- EU s.r.o. |
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Chemické pomôcky
|
185,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
XenoBios, s.r.o. |
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Chemické pomôcky
|
199,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2014 |
XenoBios, s.r.o. |
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Komunálny odpad
|
530,88 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
08.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
32,63 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
22,43 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina NN 03/2014
|
1 280,95 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
09.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Teplo 03/2014
|
354,40 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
09.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka pitnej vody 03/2014
|
413,54 |
s DPH |
|
|
07.04.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
09.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
11,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
SPP,a.s. |
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
SPP,a.s. |
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
19,72 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu- 03/2014
|
30,70 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
42DAX VÝŤAHY |
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Káblová televízia
|
21,90 |
s DPH |
|
|
04.04.2014 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
07.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
254,15 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
03.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Vladimír Zelenka |
|
03.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Servisné práce- dobropis
|
-39,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. |
|
03.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Správa Pc siete- marec
|
549,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
CMD, s.r.o. |
|
03.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
03.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Výuka ekonomických predmetov
|
252,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2014 |
Ing. Jana Šebestová |
|
04.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Ochrana Objektu- ŠI
|
179,24 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
02.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Ochrana Objektu- SOŠCH
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
02.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Služby technika BTS a PO
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2014 |
Milan Bojnanský |
|
02.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Poplatok za OLO - Chata
|
5,40 |
s DPH |
|
|
01.04.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
02.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky SOU
|
1 790,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
999,30 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby ŠI
|
138,84 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
31.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Odborné knihy
|
61,80 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
|
27.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
96,95 |
s DPH |
|
|
27.03.2014 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
27.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
69,78 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
25.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
64,37 |
s DPH |
|
|
25.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
03.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Sklenárske a montážne práce
|
123,84 |
s DPH |
|
|
21.03.2014 |
IGLASS AKTÍV s.r.o. |
|
21.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
32,40 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
20.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Úrok z omeškania
|
115,66 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
SPP,a.s. |
|
20.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Voda, Rač. 80
|
1 511,93 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
BVS, a.s. |
|
19.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Daň z nehnuteľností 1. splátka
|
7 109,29 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
114112116
|
Voda, Rač. 78
|
263,71 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
BVS, a.s. |
|
19.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Servis kopírky
|
168,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
COPY PRINT BRATISLAVA, s.r.o. |
|
19.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Daň z nehnuteľností, 2. splátka
|
7 109,29 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 02/2014
|
830,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
EKOMON,s.r.o. |
|
19.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Daň z nehnuteľností, 3 splátka
|
7 109,29 |
s DPH |
|
|
19.03.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
14.01.2015 |
|
Faktúra |
|
Servis kopírovacieho stroja
|
57,60 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
COPY PRINT BRATISLAVA s.r.o. |
|
17.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Autobusová preprava
|
370,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2014 |
Ivan Levčík SILVIA |
|
17.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Počítač Intel i5
|
1 135,20 |
s DPH |
|
|
13.03.2014 |
CMD |
|
13.03.2014 |
|
Faktúra |
|
spracovanie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Tlačiarenské služby
|
48,47 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Preddavková platba, Chata, 03
|
32,63 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Preddavková platba, ŠI, 03
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Káblová televízia
|
17,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Odvoz odpadu
|
530,88 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Preddavková platba, Rač. 80/ 03
|
22,43 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina Račianska 78/ 02
|
1 104.48 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn ŠI
|
7 669,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
SPP,a.s. |
|
11.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Teplo
|
763,40 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
113,63 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka pitnej vody
|
331,73 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina NN 12/2013
|
1 764,07 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Sklenárske a montážne práce
|
89,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
IGLASS AKTÍV s.r.o. |
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
7,68 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
HOREX HX, s.r.o. |
|
06.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu
|
30,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
42DAX VÝŤAHY |
|
06.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
221,38 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
HOREX HX, s.r.o. |
|
06.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
18,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
HOREX HX, s.r.o. |
|
06.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
7,68 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
HOREX HX, s.r.o. |
|
06.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
740,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
HOREX HX, s.r.o. |
|
06.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
96,91 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
2D, spol. s r.o. |
|
06.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
127,27 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
2D, spol. s r.o. |
|
06.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Správa PC siete
|
549,60 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
CMD |
|
05.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
3 628,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
SPP,a.s. |
|
05.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
11,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
SPP,a.s. |
|
05.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
SPP,a.s. |
|
05.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Vladimír Zelenka |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky SOU
|
1 167,30 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
64,37 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
03.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
78,79 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
03.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky ŠI
|
670,30 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
44,44 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
96,95 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Služby PC siete
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2014 |
SANET |
|
04.03.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - výuka ekonomických predmetov 1/2
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Ing. Jana Šebestová |
|
04.04.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb - výuka ekonomických predmetov 2/2
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2014 |
Ing. Jana Šebestová |
|
04.04.2014 |
|
Faktúra |
|
Nedoplatok za elertrinu
|
918,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Dodávka pitnej vody
|
398,08 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Teplo
|
622,70 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce 1/2014
|
300,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Vladimír Zelenka |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Modul do Štátnej pokladnice
|
100,80 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Vema, s.r.o. |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná sieť
|
135,13 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 12-2013
|
830,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
EKOMON,s.r.o. |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 11-2013
|
830,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
EKOMON,s.r.o. |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Dokumenty
|
40,56 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
ŠEVT a.s. |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Priama linka
|
0,67 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
2 355,79 |
s DPH |
|
|
21.02.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
194,03 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
BVS, a.s. |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
1 325,04 |
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
BVS, a.s. |
|
04.03.2014 |
|
Faktúra |
|
Strava študentov
|
3201.70Kč |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
SOŠ a SOU |
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
9 247,40 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
SPP,a.s. |
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Odvoz odpadu
|
630,42 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
07.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn Rač. 80
|
11,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
SPP,a.s. |
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 01/2014
|
830,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
EKOMON,s.r.o. |
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie účtovníctva 01/2014
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Moblný telefón
|
19,72 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn Rač. 78
|
3 628,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
SPP,a.s. |
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn SOU
|
26,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
SPP,a.s. |
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Správa PC siete
|
549,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
CMD |
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina Chata
|
32,63 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina Rač. 80
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektirna Rač. 80
|
22,43 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Káblová televízia
|
48,58 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
06.02.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírky
|
96,95 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
28.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
28.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Členský poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
SANET |
|
28.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
86,57 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
28.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Vladimír Zelenka |
|
28.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
84,17 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
28.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Úroky z omeškania
|
67,76 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
SPP,a.s. |
|
28.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
916,42 |
s DPH |
|
|
28.01.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
28.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
627,80 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
BVS, a.s. |
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
1 302,88 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
BVS, a.s. |
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn - Nedoplatok
|
11 151,22 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
SPP,a.s. |
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina - Rač. 80
|
22,43 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina - Chata
|
32,63 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn - preplatok
|
-61,86 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
SPP,a.s. |
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
1 457,45 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
BVS, a.s. |
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
298,24 |
s DPH |
|
|
21.01.2014 |
BVS, a.s. |
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
1 548,62 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
BVS, a.s. |
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom auly ODEON
|
250,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
GLOBAL plus, s.r.o. |
|
20.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Priama linka
|
1,61 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
20.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn- nedoplatok
|
1,94 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
SPP,a.s. |
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
254,71 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
BVS, a.s. |
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
8 390,18 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
SPP,a.s. |
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina - nedoplatok
|
916,42 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
207,13 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Servisné práce na PSN
|
24,41 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
SKOM, spol. s r.o. |
|
13.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Právne služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch |
|
13.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
124,32 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
2D, spol. s r.o. |
|
13.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Káblová televízia
|
52,58 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
13.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Teplo 12/2013
|
291,61 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina NN 12/2013
|
952,42 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Reklamná kampaň na portáloch
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
Centrum Holdings a.s. |
|
10.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Voda 12/2013
|
232,20 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
73,76 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
08.01.2014 |
|
Zmluva |
54/2014
|
Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
NUCEM |
|
13.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Ochrana objektu 10-12/2013
|
179,24 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
08.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
64,99 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
08.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovnaft a.s. |
|
08.01.2014 |
|
Faktúra |
|
úrok z omeškania
|
83,63 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
08.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu
|
30,70 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
42DAX VÝŤAHY |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
30,88 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
2 211.85 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
elektrina
|
56,94 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
0,87 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
11,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
SPP,a.s. |
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
SPP,a.s. |
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Odvoz odpadu
|
564,06 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
3 628,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
SPP,a.s. |
|
23.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Počítače
|
3 657,10 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
CMD |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Správa Pc siete
|
549,60 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
CMD |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
96,23 |
s DPH |
|
|
23.12.2013 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Strava- žiaci
|
3201.70Kč |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
SOŠ a SOU |
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
3,26 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Slovnaft a.s. |
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Úrok z omeškania
|
145,12 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
SPP a.s. |
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Ubytovanie
|
11141Kč |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Univerzita Pardubice |
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Strava
|
3600Kč |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Univerzita Pardubice |
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Ubytovanie
|
22750Kč |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Univerzita Pardubice |
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Telefón
|
112,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná sieť
|
96,88 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná sieť
|
46,57 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
20.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Propagácia školy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Centrum Holdings, a.s. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Priama linka
|
3,26 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Úrok z omeškania
|
145,12 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
SPP,a.s. |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby
|
218,16 |
s DPH |
|
|
19.12.2013 |
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Kominárske práce kotolňa Račianska 80
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Kominár s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Kominárske práce kotolňa Račianska 78
|
25,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Kominár s.r.o. |
|
18.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Strava Projekt
|
135,69 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
SPŠ CHEMICKÁ Pardubice |
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Ubytovanie Projekt
|
1 156.73 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Vladimír Matejček |
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Ubytovanie Projekt
|
413,05 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Vladimír Matejček |
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné Projekt
|
347,02 |
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
Vladimír Matejček |
|
19.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Služby technika BTS a PO
|
108,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2013 |
Milan Bojnanský |
|
16.12.2013 |
|
Faktúra |
|
JUVYR vybavenie stánku
|
183,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
MP spoíl. s.r.o. |
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Výmena poistného ventilu, Račianska 80
|
282,96 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
VEMAPOS, s.r.o. |
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Výroba šekov ŠI
|
17,27 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky ŠI
|
553,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
13.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka plynu rač. 80
|
7 418,44 |
s DPH |
|
|
10.12.2013 |
SPP,a.s. |
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu
|
30,70 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
42DAX VÝŤAHY |
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby - toner
|
28,20 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Camea computer systems a.s. |
|
09.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Teplo 11/2013 doúčtovanie k faktúre 221310272
|
15,52 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Slovnaft a.s. |
|
09.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
564,06 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
9130000885
|
Aktualizácia ASC
|
195,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia, Rač. 78
|
879,26 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Teplo 11/2013
|
351,06 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Slovnaft a.s. |
|
06.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina NN 11/2013
|
1 574,17 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Slovnaft a.s. |
|
06.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Voda 11/2013
|
265,37 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Slovnaft a.s. |
|
06.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Penále SP
|
208,69 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
Sociálna poisťovňa |
|
09.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Právne služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch |
|
04.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
Slovnaft a.s. |
|
04.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka plynu
|
26,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
SPP,a.s. |
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka plynu, Rač. 78
|
3 628,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
SPP,a.s. |
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka plynu, Rač. 80
|
11,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
SPP,a.s. |
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
10.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
217,45 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
2D, spol. s r.o. |
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Úrok z omeškania
|
114,42 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
SPP,a.s. |
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
20,28 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Správa PC siete
|
549,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
CMD |
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Úrok z omeškania
|
182,63 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
SPP a.s. |
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
772,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 378,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
Vladimír Zelenka |
|
03.12.2013 |
|
Faktúra |
|
Priama linka
|
8,42 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
28.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
70,79 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
28.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
64,75 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
28.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Oprava kanalizačného potrubia
|
177,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
František Zsille - Kanál service |
|
28.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Úrok z omeškania
|
182,63 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
SPP,a.s. |
|
28.11.2013 |
|
Faktúra |
|
služby počítačovej siete
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
SANET |
|
28.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Úrok z omeškania
|
790,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
SPP,a.s. |
|
28.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
96,23 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
21.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Doména SOSCH
|
14,76 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
Websupport, s.r.o. |
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka plynu ŠI
|
4 732,43 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
SPP,a.s. |
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Odvoz odpadu
|
630,42 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia
|
808,46 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
18.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka pitnej vody
|
488,74 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
08.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
1 753,46 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
08.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Teplo
|
126,68 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
08.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina- Chata Borinka
|
32,63 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
11,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
SPP,a.s. |
|
07.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn -Chata Borinka
|
26,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
SPP,a.s. |
|
07.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu
|
30,70 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
42DAX VÝŤAHY |
|
07.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
22,43 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
3 628,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
SPP,a.s. |
|
07.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 10/2013
|
830,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
EKOMON,s.r.o. |
|
07.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Priama linka
|
8,78 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Právne služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch |
|
06.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
Slovnaft a.s. |
|
05.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Správa PC siete 10/2013
|
549,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2013 |
CMD, s.r.o. |
|
05.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Vedenie účtovníctva 10/2013
|
800,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
04.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Deratizácia, dezinsekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Trio-D spol. s.r.o. |
|
04.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky ŠI
|
835,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
04.11.2013 |
|
Faktúra |
|
webová stránka
|
79,20 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
|
|
04.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Deratizácia, dezinsekcia
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Trio-D spol. s.r.o. |
|
04.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 570,80 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
05.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce 10/2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Vladimír Zelenka |
|
05.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Deratizácia, dezinsekcia ŠI
|
516,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Trio-D spol. s.r.o. |
|
04.11.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
8,78 |
s DPH |
|
|
30.10.2013 |
Slovnaft a.s. |
|
30.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
65,48 |
s DPH |
65,48
|
|
25.10.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
29.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
64,37 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
29.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Medzinárodná preprava osôb
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Ivan Levčík Silvia |
|
29.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Vyhotovenie vyúčtovania
|
300,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
EPROMA s.r.o. |
|
25.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Káblová televízia
|
22,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
96,23 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
11,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
SPP,a.s. |
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
SPP,a.s. |
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
3 628,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
SPP,a.s. |
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
547,37 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
BVS, a.s. |
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Káblová televízia
|
22,30 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
48,66 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
1 279,72 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
BVS, a.s. |
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
3 678,18 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
BVS, a.s. |
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
243,67 |
s DPH |
|
|
24.10.2013 |
BVS, a.s. |
|
24.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
181,25 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
2D, spol. s r.o. |
|
21.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Úrok z omeškania
|
209,95 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
SPP |
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Úrok z omeškania
|
38,99 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
SPP |
|
17.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
1 975,54 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
SPP,a.s. |
|
15.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu
|
30,70 |
s DPH |
|
|
15.10.2013 |
DAX VÝŤAHY |
|
15.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Prevádzka prezentácie FLEXI na serveri-stredné školy
|
43,56 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Vojtěch Janda |
|
14.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Učebnice ANJ - odborný výcvik
|
78,04 |
s DPH |
|
|
14.10.2013 |
Ing. Ján Strapec-OXICO |
|
14.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Odborná literatúra
|
41,20 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
14.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Olo
|
530,88 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
689,07 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina Borinka
|
32,63 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI Kuchyňa
|
22,43 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
164,94 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Vedenie účtovníctva 9/2013
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Ochrana objektu 7-9/2013
|
216,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 9/2013
|
830,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2013 |
EKOMON,s.r.o. |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Teplo 9/2013
|
138,30 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Slovnaft a.s. |
|
08.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina NN 9/2013
|
1 117.75 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Slovnaft a.s. |
|
08.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Ochrana objektu
|
179,24 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
JAZASPOL s.r.o. |
|
07.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Odvádzanie a čistenie odpadovej vody 9/2013
|
590,46 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Slovnaft a.s. |
|
08.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Služby technika BTS a PO
|
108,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
Milan Bojnanský |
|
04.10.2013 |
|
Zmluva |
2014-1-SK01-KA102-000302
|
o poskytnutí Grantu
|
|
s DPH |
|
|
04.10.2013 |
SAAIC |
|
07.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 537,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
PC príslušenstvo
|
45,12 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
CMD, s.r.o. |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Správa PC siete 9/2013
|
549,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
CMD, s.r.o. |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Právne služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce 9/2013
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Vladimír Zelenka |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
112130998
|
Vstupná inštruktáž
|
9,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
EFG Slovakia, s.r.o. |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Ukážky prvej pomoci
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Slovenský Červený kríž |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
80,69 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
108,66 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Pripojenie SANET
|
300,00 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
SANET |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Slovnaft a.s. |
|
02.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Právne služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch |
|
02.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
874,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
108,66 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
30.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Preplatok na plyne
|
-11,57 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
SPP,a.s. |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Nedoplatok na plyne
|
16 060,54 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
SPP,a.s. |
|
09.10.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
80,69 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
25.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Ukážka prvej pomoci
|
20,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
Slovenský Červený kríž |
|
25.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
96,23 |
s DPH |
|
|
19.09.2013 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
19.09.2013 |
|
Zmluva |
1670/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
NÚCEM |
|
25.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Preplatok
|
281,18 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
SPP,a.s. |
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Úrok z omeškania
|
46,09 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
SPP,a.s. |
|
18.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Úrok z omeškania
|
140,38 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
SPP,a.s. |
|
18.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
127,68 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Pavol Regina |
|
16.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Vedenie účtovníctva 8/2013
|
800,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
18.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
120,53 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Teplo
|
125,64 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka pitnej vody
|
493,15 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina za 8/2013
|
870,91 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Právne služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch |
|
13.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
34,80 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
12.09.2013 |
|
Faktúra |
9130003242
|
Upgrade SŠ
|
189,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
12.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn ŠI
|
1 234.36 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
SPP,a.s. |
|
12.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
702,60 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
12.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Odvoz odpadu
|
165,90 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
12.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 8/2013
|
830,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
EKOMON,s.r.o. |
|
09.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
22,43 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina Chata Borinka
|
32,63 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
06.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu 8/2013
|
30,70 |
s DPH |
|
|
06.09.2013 |
DAX VÝŤAHY |
|
06.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka plynu
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
SPP,a.s. |
|
05.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
483,94 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
2D, spol. s r.o. |
|
05.09.2013 |
|
Faktúra |
9130003025
|
aSc rozvrhy 2014
|
63,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
04.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Vladimír Zelenka |
|
04.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
481,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
04.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Správa PC siete
|
549,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2013 |
CMD |
|
03.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
39,44 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
02.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Teplo
|
124,80 |
s DPH |
|
|
29.08.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
02.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
02.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Servisné práce na PSN
|
146,58 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
SKOM, spol. s r.o. |
|
02.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Pitná voda
|
643,55 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
02.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
1 087,48 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
02.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Právne služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch |
|
02.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
77,61 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
02.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
154,71 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
02.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
109,88 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
02.09.2013 |
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby
|
279,61 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
28.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Preplatok za elektrinu
|
2 754,16 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
21.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
4 001,52 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
21.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
518,09 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
BVS, a.s. |
|
21.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Káblová televízia
|
18,30 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
21.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
96,23 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
21.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
12,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
SPP,a.s. |
|
21.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
1 249,12 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
SPP,a.s. |
|
21.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
SPP,a.s. |
|
21.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
SPP,a.s. |
|
21.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
703,65 |
s DPH |
|
|
09.08.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
09.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
942,78 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
2D, spol. s r.o. |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia
|
22,43 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia
|
32,63 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
|
OLO
|
431,34 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu
|
30,70 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
DAX VÝŤAHY |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Správa PC siete
|
549,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
CMD |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
19,72 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
143,52 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
CART PRINT, s.r.o. |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
72,65 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Priama linka
|
3,94 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 7/2013
|
830,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
EKOMON,s.r.o. |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Prenájom auly Odeon
|
2 212,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
GLOBAL plus, s.r.o |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
86,76 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
73,55 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
264,60 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
409,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
430,80 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
08.08.2013 |
|
Faktúra |
|
Vodné stočné
|
757,21 |
s DPH |
|
|
25.07.2013 |
BVS, a.s. |
|
25.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektromateriál
|
85,89 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
Pavol Regina |
|
18.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Právne poradenstvo
|
240,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch |
|
17.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
78,53 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
SPP,a.s. |
|
16.07.2013 |
|
Faktúra |
|
obnovenie dodávky plynu
|
94,24 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
SPP,a.s. |
|
16.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
96,23 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
16.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Opravné výkazy
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Vema, s.r.o. |
|
17.07.2013 |
|
Faktúra |
|
úrok z omeškania
|
13,65 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
17.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
17.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
123,83 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
17.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Sluužby technika BTS a PO
|
108,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
BOJNANSKÝ MILAN |
|
17.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
1 098,40 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
17.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
327,30 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
17.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Teplo
|
129,35 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
17.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Ochrana objektu
|
179,24 |
s DPH |
|
|
16.07.2013 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
17.07.2013 |
|
Zmluva |
133210412
|
o poskytnutí finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
SAAIC |
|
22.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
104,91 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Pavol Regina |
|
11.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
SPP,a.s. |
|
11.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
SPP,a.s. |
|
11.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
2 109,19 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
SPP,a.s. |
|
11.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Káblová televízia
|
16,70 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
11.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
12,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
SPP,a.s. |
|
11.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI Kuchyňa
|
22,43 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
10.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Komunálny odpad
|
530,88 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
10.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
10.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
698,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
10.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
171,07 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
2D, spol. s r.o. |
|
10.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Vladimír Zelenka |
|
10.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Oprava rozvodov
|
23 910,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
Rumitt s.r.o. |
|
10.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina Chata Borinka
|
32,63 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
10.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 06/2013
|
830,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
EKOMON,s.r.o. |
|
10.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
17.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Údržba výťahov
|
30,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
DAX VÝŤAHY |
|
08.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
136,98 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
08.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 381,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
02.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
23,06 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
02.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Ochrana objektu 4-6/2013
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
02.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Správa PC siete 06/2013
|
549,60 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
CMD, s.r.o. |
|
02.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 003,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
02.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Kancelárske potreby
|
59,59 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
Pavol Regina |
|
01.07.2013 |
|
Faktúra |
|
Voda ŠI
|
1 289,70 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
BVS, a.s. |
|
27.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Ukážky prvej pomoci
|
14,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok BA-mesto |
|
27.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Voda Rač. 78
|
232,70 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
BVS, a.s. |
|
27.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
103,47 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
27.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
64,37 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
27.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Odborná literatúra
|
41,51 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
27.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
224,88 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
2D, spol. s r.o. |
|
24.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
96,23 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
24.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 5/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 14/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 13/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 12/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 11/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 10/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 9/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 8/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 7/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 6/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 2/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 4/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 3/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 16/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 1/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu 2/2
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu 1/2
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu 2/2
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu 1/2
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok kč. 03 k Zmluve o dodávke plynu 2/2
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 03 k Zmluve o dodávke plynu 1/2
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia
|
717,25 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 15/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 19/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 17/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 25/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
86,59 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
2D, spol. s r.o. |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
|
vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
24.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 18/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
Vladimír Zelenka |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka plynu
|
2 197,76 |
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 24/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 20/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 21/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 23/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 4/2014 k zmluve o dodávke plynu 22/25
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka tepla
|
145,64 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
|
úrok z omeškania
|
14,76 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia
|
1 026,25 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Pitná voda
|
146,71 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Odpadová voda
|
134,15 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
129,55 |
s DPH |
|
|
12.06.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Odvoz odpadu
|
613,83 |
s DPH |
|
|
10.06.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
10.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd
|
830,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
EKOMON,s.r.o. |
|
07.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
07.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Právnické poradenstvo
|
240,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch |
|
07.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina Chata Borinka
|
32,63 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina ŠI
|
22,43 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
07.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn ŠI
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
05.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu
|
30,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
DAX VÝŤAHY |
|
05.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn ŠI
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
05.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Káblová TV
|
20,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
05.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Správa pc siete
|
549,60 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
CMD |
|
05.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
26,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
SPP,a.s. |
|
05.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Servis komínov Račianska 78
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Peter Gulika |
|
04.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby
|
205,70 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
04.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Revízia komínov ŠI
|
25,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Peter Gulika |
|
04.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 545,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
04.06.2013 |
|
Objednávka |
|
Ubytovanie
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
|
|
25.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky ŠI
|
1 068,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
04.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka, Vlčie hrdlo 50
|
6,38 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
04.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Telefón
|
28,25 |
s DPH |
|
|
29.05.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Priama linka
|
6,38 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
65,33 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Nedoplatok
|
100,61 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
SPP,a.s. |
|
28.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Servisné práce EZS
|
26,40 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
SKOM, spol. s r.o. |
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
104,70 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Servisné práce
|
37,27 |
s DPH |
|
|
28.05.2013 |
SKOM, spol. s r.o. |
|
29.05.2013 |
|
Faktúra |
|
PC sieť
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2013 |
SANET |
|
27.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
96,23 |
s DPH |
|
|
21.05.2013 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
21.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina Račianska 78
|
784,06 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
21.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
159,18 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
2D, spol. s r.o. |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Doplatok na teple
|
12,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Právnické služby
|
240,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
117,72 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
úrok z omeškania
|
24,34 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Teplo. Vlčie hrdlo 50
|
419,29 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Odpadová voda, Vlčie hrdlo 50
|
202,80 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia ,Vlčie hrdlo 50
|
1 367,42 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Pitná voda, Vlčie hrdlo 50
|
221,81 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Vodné stočné, Račianska 78
|
263,14 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
BVS, a.s. |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn Račianska 80
|
4 837,51 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
SPP,a.s. |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina Borinka
|
32,63 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia, Račianska 80
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia, Račianska 80
|
22,43 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Odvoz odpadu
|
580,65 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Vodné, stočné, Račianska 80
|
1 499,15 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
BVS, a.s. |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
3,11 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
10.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Preplatok na teple rok 2012
|
-752,42 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
10.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka SOŠ
|
126,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
10.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Vladimír Zelenka |
|
10.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd
|
830,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
EKOMON,s.r.o. |
|
10.05.2013 |
|
Faktúra |
|
údržba výťahov
|
30,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
DAX VÝŤAHY |
|
10.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Správa PC siete
|
549,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
CMD |
|
10.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Pc príslušenstvo
|
93,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
CMD |
|
10.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka plynu do kotolne
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
SPP,a.s. |
|
10.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka plynu do kuchyne
|
12,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
SPP,a.s. |
|
10.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Kábelová televízia
|
17,70 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
10.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky ŠI
|
1 044,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 437,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
24,72 |
s DPH |
|
|
30.04.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Servis školských hodín
|
57,60 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
ELEKTROčAS s.r.o. |
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Toner do tlačiarne
|
34,10 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
CAMEA COMPUTER SYSTEM a.s. |
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
64,37 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
84,86 |
s DPH |
|
|
26.04.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
09.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
96,23 |
s DPH |
|
|
24.04.2013 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Vodné stočné Račianska 80
|
3 494,03 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
BVS, a.s. |
|
16.05.2013 |
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
125,53 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Vodné
|
167,41 |
s DPH |
|
|
23.04.2013 |
BVS, a.s. |
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
AZ CHROM s.r.o. |
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Učebné pomôcky
|
48,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
AZ CHROM s.r.o. |
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
78,19 |
s DPH |
|
|
22.04.2013 |
2D, spol. s r.o. |
|
25.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
Vladimír Zelenka |
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd 03/2013
|
830,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2013 |
EKOMON,s.r.o. |
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka plynu do kotoľne
|
9 314,82 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
SPP,a.s. |
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Odvoz odpadu
|
547,47 |
s DPH |
|
|
12.04.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Ochrana objektu
|
179,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Teplo Vlčie hrdlo
|
506,47 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia Vlčie hrdlo
|
1 464,74 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
|
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Stošné - Vlčie hrdlo
|
134,15 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Právne poradenstvo 3/2013
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch |
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Služby technika BTS
|
90,00 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
BOJNANSKÝ MILAN |
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka ŠI
|
112,24 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Pitná voda
|
146,71 |
s DPH |
|
|
11.04.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia ŠI
|
22,43 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
|
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia - Borinka
|
32,63 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia
|
883,32 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia ŠI
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
10.04.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
16.04.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 1/15
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 2/15
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 14/15
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 15/15
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 3/15
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 4/15
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 5/15
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 6/15
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 7/15
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 8/15
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 9/15
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 10/15
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 11/15
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 12/15
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k Zmluvám o dodávke elektriny 13/15
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.06.2013 |
|
Faktúra |
|
Údržba výťahov
|
30,70 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
DAX VÝŤAHY |
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn do kotolne
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
SPP,a.s. |
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Kábelová televízia
|
17,70 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
46,30 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn do laboratória
|
18,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
SPP,a.s. |
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn do kuchyne
|
12,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
SPP,a.s. |
|
16.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
738,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Krtkovanie
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
Jozef Bajnoci |
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Pranie
|
139,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2013 |
2D, spol. s r.o. |
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Správa PC siete 03/2013
|
531,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
CMD |
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Hardisk
|
93,60 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
CMD |
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 065,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Daň z nehnuteľností
|
7 109,29 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Čistiace materiály
|
188,46 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Daň z nehnuteľností
|
7 109,29 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Daň z nehnuteľností
|
7 109,29 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
18.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Priama linka
|
5,59 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
154,33 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
64,37 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
08.04.2013 |
|
Faktúra |
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
96,23 |
s DPH |
|
|
22.03.2013 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
25.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
1 238,06 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
BVS, a.s. |
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
133,32 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
2D, spol. s r.o. |
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Penále
|
15,33 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Odborná literatúra
|
40,24 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
244,63 |
s DPH |
|
|
15.03.2013 |
BVS, a.s. |
|
20.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
22,43 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
1 247.36 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn
|
9 472.67 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka plynu
|
1 300.00 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn, Račianska
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia 03/2013
|
32,63 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia 02/2013
|
1 937,78 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Voda 02/2013
|
145,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Dezinsekcia ŠI
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Trio-D spol. s.r.o. |
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Teplo 02/2013
|
1 356,56 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Priama linka 02/2013
|
126,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Priama linka 02/2013 ŠI
|
119,20 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Odvoz odpadu 02/2013
|
530,88 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Káblová televízia 03/2013
|
43,40 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia
|
865,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
13,37 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Právne poradenstvo 02/2013
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch |
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Stočné 02/2013
|
133,09 |
s DPH |
|
|
11.03.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
13.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Spracovanie miezd
|
830,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
EKOMON,s.r.o. |
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Vladimír Zelenka |
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Poplatok za odpady
|
5,40 |
s DPH |
|
|
08.03.2013 |
Obecný úrad |
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
19,72 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Údržba výťahov
|
30,70 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
DAX VÝŤAHY |
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Správa PC siete
|
531,60 |
s DPH |
|
|
06.03.2013 |
CMD |
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Tlač a výroba šekov
|
48,47 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Slovenská pošta,a.s. |
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Pripojenie siete PC
|
300,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
SANET |
|
11.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky SOU
|
1 419,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
01.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Pranie prádla
|
144,41 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
2D, spol. s r.o. |
|
01.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky ŠI
|
993,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
01.03.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
7,27 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
25.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Ročný poplatok
|
33,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
SANET |
|
25.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Prenájom prístroja
|
96,23 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
25.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
69,40 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
25.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
Vladimír Zelenka |
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
12,91 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
2 053,04 |
s DPH |
|
|
19.02.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
|
plyn
|
10 880,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
SPP,a.s. |
|
19.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrická energia Račianska 78
|
919,34 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Pitná voda
|
105,13 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby, Vlčie hrdlo 50
|
61,18 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Teplo, Vlčie hrdlo 50
|
442,64 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Odpadová voda, Vlčie hrdlo 50
|
96,12 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
123,14 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka, Vlčie hrdlo 50
|
126,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Právne poradenstvo
|
240,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch |
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Oprava výkazov
|
67,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
Vema, s.r.o. |
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Tlačivá
|
25,99 |
s DPH |
|
|
11.02.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
15.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka plynu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
SPP,a.s. |
|
27.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka plynu, Račianska 78
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
SPP,a.s. |
|
27.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Káblová televízia, Račianska 80
|
21,70 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
27.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
27.02.2013 |
|
Faktúra |
|
šeky
|
48,47 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
|
|
27.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Chata Borinka
|
32,63 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
27.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Odvoz odpadu
|
630,42 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
27.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Čistiace potreby, ŠI
|
184,82 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. |
|
27.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80- kuchyňa
|
22,43 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
27.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina, Račianska 80
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
08.02.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
27.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahu
|
30,70 |
s DPH |
|
|
06.02.2013 |
DAX VÝŤAHY |
|
06.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Odborná literatúra
|
42,48 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
05.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Voda Račianska 78
|
278,95 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
BVS, a.s. |
|
05.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Správa PC siete
|
531,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
CMD |
|
05.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Voda Račianska 80
|
538,45 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
BVS, a.s. |
|
05.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Prádlo
|
163,73 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
2D, spol. s r.o. |
|
04.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky
|
1 296,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
04.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Stravné lístky ŠI
|
915,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Ederned Slovakia s.r.o. |
|
04.02.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón- upomienka
|
81,57 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón- upomienka
|
65,79 |
s DPH |
|
|
31.01.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
31.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Odborná literatúra
|
36,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
28.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
96,23 |
s DPH |
|
|
28.01.2013 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
28.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Úrok z omeškania
|
235,87 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
SPP,a.s. |
|
25.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
0,53 |
s DPH |
|
|
25.01.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
25.01.2013 |
|
Faktúra |
9130000331
|
Upgrade
|
189,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
24.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Nedoplatok na plyne
|
8 439,69 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
SPP,a.s. |
|
24.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Nedoplatok na plyne
|
279,52 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
SPP,a.s. |
|
24.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Preplatok
|
26,45 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
SPP,a.s. |
|
24.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Energia Račianska 80
|
1 247,36 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
22.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Energia chata Borinka
|
32,63 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
22.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Energia Račianska 80
|
22,43 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
22.01.2013 |
|
Faktúra |
|
úrok z omeškania
|
27,05 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
21.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Prenájom kopír. stroja
|
182,60 |
s DPH |
|
|
17.01.2013 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
21.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Server HP
|
1 776,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2013 |
CMD |
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
64,55 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
|
elektrina
|
-98,12 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
|
dezinsekcia
|
96,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Trio-D spol. s.r.o. |
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina
|
1 782,13 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Teplo SOU
|
747,08 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Pitná voda
|
84,34 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Odpadová voda
|
76,24 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
126,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
SLOVNAFT, a.s. |
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Právna porada
|
240,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
doc.JUDr. PhDr. Peter Potásch |
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Ochrana objektu
|
179,24 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Mobilný telefón
|
72,55 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Konzultačné práce
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Pevná linka
|
115,03 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
|
úrok
|
131,25 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
SPP,a.s. |
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Elektrina chata
|
70,83 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
|
elektrina
|
-1 251,07 |
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
17.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Mzdy
|
830,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
EKOMON,s.r.o. |
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
|
voda
|
216,84 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
BVS, a.s. |
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Voda
|
226,12 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
BVS, a.s. |
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
|
elektrina
|
917,44 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
ZSE Energia,a.s. |
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Dodávka plynu
|
11 433,47 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Prádlo
|
138,36 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
2D, spol. s r.o. |
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Prádlo
|
103,75 |
s DPH |
|
|
11.01.2013 |
2D, spol. s r.o. |
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Prenájom stroja
|
96,23 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Servis výťahov
|
30,70 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
DAX VÝŤAHY |
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn ŠI
|
12,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn Račianska 78
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Káblová televízia
|
34,40 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
upc broadband slovakia, s.r.o. |
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Vedenie účtovníctva
|
800,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Plyn SOU laboratoria
|
18,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
SPP,a.s. |
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
|
OLO
|
547,47 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
14.01.2013 |
|
Faktúra |
|
Ochrana objektu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
JAZASPOL,s.r.o. |
|
14.01.2013 |
|
Zmluva |
12112 0586
|
o poskytnutí finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
SAAIC |
|
02.10.2012 |
|
Zmluva |
0637715/00CRZ
|
nájom telefónnej pozície
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2012 |
Slovnaft a.s., |
|
02.07.2012 |
|
Zmluva |
0584899/00CRZ
|
dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2011 |
Slovnaft a.s., |
|
15.11.2011 |
|
Zmluva |
0587918/00CRZ
|
o nájme slaboprúdových rozvodov a zariadení
|
|
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
Slovnaft a.s., |
|
01.08.2011 |
|
Zmluva |
9104281253
|
o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
08.07.2011 |
SPP a.s., |
|
11.07.2011 |
|
Zmluva |
0584899/00CRZ
|
o dodávke a odbere tepla
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
Slovnaft a.s., |
|
04.07.2011 |
|
Zmluva |
0584958/00CRZ
|
o pripojení do distribučnej sústavy spoločnosti SLovnaft
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
Slovnaft a.s., |
|
04.07.2011 |
|
Zmluva |
0584921/00CRZ
|
o prístupe, dodávke a distribúcii elektriny
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
Slovnaft a.s., |
|
04.07.2011 |
|
Zmluva |
0584920/00CRZ
|
o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
|
|
s DPH |
|
|
30.06.2011 |
Slovnsft a.s. |
|
01.07.2011 |
|
Zmluva |
372
|
služby centralizovanej ochrany poplachovým systémom
|
|
s DPH |
|
|
29.06.2011 |
JAZASPOL s.r.o., |
|
30.06.2011 |
|
Zmluva |
|
o zabezpečení vstupu
|
|
s DPH |
|
|
24.03.2009 |
EFG Slovakia s.r.o., |
|
25.03.2009 |