|
Faktúra |
770108079
|
Stravné lístky SOŠ
|
1 468.80 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
15193
|
PC Intel i5
|
2 328,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
023/2015
|
Spracovanie miezd 11/2015
|
800,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
PUNCTUM,s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
15210
|
PC Intel Pentium
|
675,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
15209
|
PC Intel Pentium
|
675,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
15208
|
PC Intel Pentium
|
675,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
15212
|
Windows 10Professional
|
842,40 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
15211
|
Notebook HP Probook 64
|
949,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
15207
|
PC Intel i5
|
619,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
15196
|
Správa počítačovej siete 12/2015
|
549,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
CMD, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
041-2015
|
Chemické pomôcky
|
200,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
XenoBios, s.r.o. |
|
16.12.2015 |
|
Faktúra |
2015/637
|
Služby technika BTS a PO
|
168,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
BOJNANSKÝ MILAN |
|
15.12.2015 |
|
Faktúra |
2152429615
|
Prenájon kopírky 012/2015
|
67,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. |
|
15.12.2015 |
|
Objednávka |
32/2015
|
stravné lístky
|
1 645,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Edenred Slovakia s.r.o., |
|
15.12.2015 |
|
Zmluva |
2016001
|
o zabezpečovaní,realizácii a financovaní akcií žiakov SŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.12.2015 |
Mediamedia,s.r.o., |
|
21.11.2016 |
|
Faktúra |
4780112269
|
Mobilný telefón
|
46,09 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
|
09.12.2015 |
|
Faktúra |
91042172
|
Teplo 11/2015
|
378,49 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.12.2015 |
|
Faktúra |
1327268
|
Odvoz odpadu
|
265,44 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
09.12.2015 |
|
Faktúra |
91042199
|
Elektrina 11/2015
|
1 108,54 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.12.2015 |
|
Faktúra |
91042336
|
nájom tel. pozície
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2015 |
Slovnaft a.s. |
|
09.12.2015 |