Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 20161073 Deratizácia 89,30 s DPH 25.10.2016 Gabriela Steinhubelová, 25.10.2016
    Faktúra 91068304 refakturácia pevné linky 3,89 bez DPH 21.10.2016 Slovnaft a.s. 21.10.2016
    Faktúra 7608981689 Mobilný telefón 59,35 s DPH 21.10.2016 Slovak Telecom, a.s. 21.10.2016
    Faktúra 7609051204 Mobilný telefón 39,98 s DPH 21.10.2016 Slovak Telecom, a.s. 21.10.2016
    Zmluva 42253900/1 zmluva o elektronických komunikačných službách s DPH 19.10.2016 O2 Slovakia,s.r.o., 10.11.2016
    Faktúra 1660224 prenájom rohoží 16,51 s DPH 17.10.2016 Lindstrom, s.r.o., 17.10.2016
    Faktúra 046-2016 posudok, prevádzkový poriadok 820,00 s DPH 12.10.2016 XENO BIOS spol.s.r.o., 12.10.2016
    Faktúra 1605863 Učebná pomôcka CD 17,63 s DPH 11.10.2016 OXICO Ing. Ján Strapec 11.10.2016
    Faktúra 2162420877 Prenájon kopírky 10/2016 64,62 s DPH 11.10.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 11.10.2016
    Objednávka Príručka VO s DPH 10.10.2016 Venity,s.r.o., 10.10.2016
    Faktúra 2016075 príručka VO 29,00 s DPH 10.10.2016 Venity,s.r.o., 11.10.2016
    Faktúra 160202 Servisné práce na PSN 190,61 s DPH 10.10.2016 SKOM, spol. s.r.o. 10.10.2016
    Faktúra 91064825 Elektrina 09/2016 1 156,62 s DPH 10.10.2016 Slovnaft a.s. 10.10.2016
    Faktúra 21620728 Odborná literatúra 45,15 s DPH 10.10.2016 Dr. Jozef Raabe Slovensko, s.r.o. 10.10.2016
    Faktúra 015/2016 Spracovanie miezd 92016 800,00 s DPH 10.10.2016 PUNCTUM,s.r.o. 10.10.2016
    Faktúra 16700194 Odborné knihy 29,80 s DPH 06.10.2016 Regionálne vzdelávacie centrum 06.10.2016
    Faktúra 078933788 Pevná linka - SOŠ 21,36 s DPH 06.10.2016 Slovak Telecom, a.s. 06.10.2016
    Faktúra 91067179 teplo 105,80 s DPH 06.10.2016 Slovnaft a.s. 06.10.2016
    Faktúra 91067287 nájom telefonnej pozície 150,00 s DPH 06.10.2016 Slovnaft a.s. 06.10.2016
    Faktúra 91067314 odvádzanie a čistenie odpadovej vody 497,59 bez DPH 06.10.2016 Slovnaft a.s. 06.10.2016
    << | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >> zobrazené záznamy: 161-180/1877
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola chemická
      • 02/21026706
      • 02/40552996
      • Vlčie hrdlo 50
        82107 Bratislava
        Slovakia
      • IČO: 42253900
      • DIČ: 2023312940
      • EDUID: 100000381
    • Prihlásenie