Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 91059685 Elektrina 06/2016 763,25 s DPH 12.07.2016 Slovnaft a.s. 12.07.2016
    Faktúra 91059667 Odvádzanie a čistenie odpadovej vody 187,98 s DPH 12.07.2016 Slovnaft a.s. 12.07.2016
    Faktúra 91059812 Teplo 105,80 s DPH 12.07.2016 Slovnaft a.s. 12.07.2016
    Faktúra 2162410358 Prenájon kopírky 072016 64,62 s DPH 12.07.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 12.07.2016
    Faktúra 201600492 Ochrana objektu 216,00 s DPH 12.07.2016 JAZASPOL,s.r.o. 12.07.2016
    Faktúra 6786548983 Pevná linka - SOŠ 25,34 s DPH 12.07.2016 Slovak Telecom, a.s. 12.07.2016
    Objednávka 14/2016 páska Brother 45,41 s DPH 11.07.2016 Alza.cz 11.07.2016
    Faktúra 012/2016 Spracovanie miezd 6/2016 800,00 s DPH 07.07.2016 PUNCTUM,s.r.o. 07.07.2016
    Faktúra 16082 Správa počítačovej siete 12/2015 583,20 s DPH 06.07.2016 CMD, s.r.o. 06.07.2016
    Faktúra 91059200 nájom telefonnej pozície 150,00 s DPH 06.07.2016 Slovnaft a.s. 06.07.2016
    Faktúra 7429247092 Elektrina, Chata - Borinka 24,44 s DPH 06.07.2016 ZSE Energia,a.s. 06.07.2016
    Faktúra 7213710396 Plyn 18,00 s DPH 06.07.2016 SPP,a.s. 06.07.2016
    Faktúra 2016/230 Služby technika BTS a PO 90,00 s DPH 01.07.2016 BOJNANSKÝ MILAN 01.07.2016
    Faktúra 2162409816 vyúčtovanie zmluvy 60,84 s DPH 01.07.2016 Konica minolta Slovakia, spol. s r.o. 01.07.2016
    Faktúra 01/2016 Meranie priestorov bufetu 152,34 s DPH 29.06.2016 ELEKTROTEC,spol.s.r.o. 29.06.2016
    Zmluva 1/2016 o nájme nebytového priestoru s DPH 28.06.2016 PMP MOntex, s.r.o., 29.06.2016
    Objednávka 05/2015 tonery 202,40 s DPH 24.06.2016 Pryzmat 27.06.2016
    Faktúra 1634980 prenájom rohoží 16,51 s DPH 24.06.2016 Lindstrom, s.r.o., 24.06.2016
    Faktúra 7605140919 mobil 67,79 s DPH 24.06.2016 Slovak Telecom, a.s. 24.06.2016
    Faktúra 7605198808 Mobilný telefón 2 52,39 s DPH 24.06.2016 Slovak Telecom, a.s. 24.06.2016
    << | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >> zobrazené záznamy: 241-260/1877
    • Kontakty

      • Stredná odborná škola chemická
      • 02/21026706
      • 02/40552996
      • Vlčie hrdlo 50
        82107 Bratislava
        Slovakia
      • IČO: 42253900
      • DIČ: 2023312940
      • EDUID: 100000381
    • Prihlásenie